预付借方发生额,你填写到应付里面填写的是贷方负数。

填资产负债表用看应收应付明细吗?还是按余额填?现在应付账款是借方余额,预付账款是贷方余额?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填?是直接填负数吗? 还有应付账款和应付工资都没有“借” ,也是在“贷”方填负数吗?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
现在要新建账套,前会计弄了很多预收预付,我想把他们放到应收应付,预收贷方发生额填到应收那边,余额在贷方,正数填到应收借方余额,还是负数填。预付借方发生额填到应付哪边,余额在借方,正数还是负数填到应付贷方余额?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
那不就是预付借方发生额填在应付的借方发生额?
对的是的,是这么做的。
应付它是一个负债类的科目,它默认的是在贷方,所以你只能填写贷方负数。
那预付余额在借方,填在应付余额是负数吗
是的对的是的对的是的对的。
预收呢,预收贷方发生额和贷方余额,分别填应收哪边?
预收贷方填写到预收账款贷方就可以的。借方余额的放到应收账款借方
错了哦,预收余额和发生额在贷方
应收账款的余额和发生额都是贷方,那就放到预收账款里面就行。
我现在是想把预收款放在应收款,不想要预收了,预收的发生额和余额都在贷方,应该分别放在应收的哪边
那就放到应收账款借方附属