对的,是的,需要开发票,你销售给对方。
1、预收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系到,未发货未开票给对方,应该如何处理账务呢?做不开票销售收申报相关的税费,还是做营业外收入呢?需要什么手续呢,只做股东会决议可吗? 2、预付账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系,未开票给我们,有些发一部分的货给我们,有些未发货给我们,本单位应该如何把账务处理好呢? 3、应收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系统,我公司已发货已开票给对方,本公司应该如何把账务处理好呢? 4、有限责任公司:资本公积转增为实收资本,自然人股东需要缴纳个人所得税吗
3. 甲公司与乙公司签订一份商品购销合同,货款 200000 元,增值税 26000 元。乙公司签发了一张面值 226000 元的普通支票(已划线)给甲公司。甲公司持支票到银行办理兑现时,银行发现乙公司的银行存款只有1000元,后经查乙公司应收另一家公司的货款尚未到账,造成存款不足,以至无法支付甲公司的贷款。问题:乙公司是否应承担法律责任?应承担哪些法律责任?
白云有限责任公司与蓝天有限责任公司属于不同的企业集团,两者之间不存在关联关系。2019年7月31日,白云有限责任公司以账面价值3000万,公允价值为5000万元的固定资产作为对价取得蓝天有限责任公司80%的股权,成为蓝天有限责任公司的最大股东,蓝天有限责任公司继续保持独立法人资格。购买日,蓝天有限责任公司有关资产负债情况如下:账面价值公允价值银行存款1500万元1500万元应收账款2500万元2800万元固定资产1000万元1300万元应付帐款400万元400万元实收资本1500万元1500万元资本公积500万元500万元盈余公积2400万元400万元未分配利润2000万元2600万元另有资料如下:白云有限责任公司应收账款中有2000元为蓝天有限责任公司应付账款,上述应收账款按照0.5%计提坏账准备2019年年末白云有限责任公司向蓝天有限责任公司销售产品1000元。该产品毛利率为20%,该产品销售的成本为8000元。蓝天有限责任公司购进这批产品中,本期售出80%,所余20%形成期存货。
我们公司是中间商,我是公司的一名销售,客户买货是直接跟我们供应商签的合同,款是转到我们法人账户上,我们公司没跟客户还有供应商签合同,供应商一直都是我在对接,如果供应商发了货,法人收了客户的货款不给供应商付钱,我用担责任吗?
老师,公司有时候会付给股东、法人或其他个人一些往来款,无利息,然后到年末会归还进来,那平时不需要视同销售申报增值税吧?直接做账借 其他应付款 ××股东 贷银行存款?
个税汇算清缴全年一次性奖金,怎么交剩税
老师你好,请问一下,老板持有3-4个公司,但是法人都不是他,是用他的家人注册的公司,他在各个公司账户上都走往来款,这样会对老板有风险吗?
公司有退休的5个人,个税我要给做离职吗
老师为什么这样写分录
你好,跟一个酒店合作,给他转了一笔钱包断了房间,那现在消费者要酒店开票,这个票需要我来开还是酒店开?
业务比较复杂,有财务报表,有金蝶系统,银行流水跟金蝶财务系统的金额都核对不上,财务报表今年的也对不上,对应的有汽修服务公司52笔银行流水,文化传媒公司152笔,对应有母公司的往来款,哪边缺钱就转到哪里,还有电商服务公司,还有生产线原材料泡沫箱等一次性碗等用品,包括低价采购一些货去卖,还有物流供应链公司方面的业务,包括发放工资等一些明细,还有长沙仓库,邵阳那边也有仓库和门店,该从哪方面下手
老师,你会编现金流量表吗,你是用直接法编还是间接法编?从前有记账软件自动生成。我根本没研究过这个表
请教下,拼柜出口 各自报关 出口退税需要对方报关单吗?
老师,长期股权投资减值准备在所得税汇算清缴时填在哪个表里的哪一项,然后在纳税调增表调增,我知道在哪张表里调增,但我不知道在哪张表里填减值准备的数。
老师,我想买财务软件,但是又怕被骗,怎么区别是不是正版的?
会计分录怎么做?借应付账款 贷库存商品 贷应交税费,是这样吗?
借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。业主以业务成本带库存商品。
这批存货借库存商品,贷应付账款,未结账款,
你好,那你们单位付钱这个货物能退回吗?不能退回的话,你们待会儿付钱。你收到了货款,那你再支付出去不就行了。
这批货是代销,卖出才付款,现在公司想注销,要把这存货给投资方公司
你好,独立的公司,你不能,你要么赠送,要么正常销售。赠送也需要视同销售,反正都需要交税。
哦,那就小规模按1%开增值税发票,按销售商品做账
是的,对的,是这么做的。
老师,如果这批存货退回,可直接做 借应付账款,贷库存商品吗
你好,原路退回的可以。前提是你之前没有抵扣增值税。
小规模没有抵税
可以的,可以这么做。