你好,现在就是应纳税所得额300万以内,都是5%的税率。

请问老师,这样计算是否正确 新政策申报企业所得税,利润总额在: 100万以内按2.5% 100万-300万,超过部分按5% 300万以上,超过部分按25%
老师,企业所得税100万内2.5,,100万到300之间5,,,300万以上25...指的是一年内吧,不是历年累计的利润吧?下一年清零从新计算吧?
老师,请问一下今年申报2022年去年的企业所得税,还是按照100万以内2.5% 100-300以内5% 300万以上25%麻? 政策截止时间是什么时候吖
企业所得税的算法 一、利润小于100万 比如:例如95万 企业所得税=95*2.5%=2.38万 二、利润100万-300万 比如:利润260万 100万以内:100*2.5%=2.5万100-300之间:160*5%=8万企业所得税=2.5+8=10.5万 三、利润大于300万 全额缴纳企业所得税,税率25%比如:利润380万 企业所得税=380*25%=95万 老师想问下2.5%和5%的税率从哪里来的
老师,请问一下1000万的利润,是不是按照300万以上那个25%缴纳企业所得税吖?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
是23栏✖️24栏25%=25栏。25栏✖️20%=8695.2。那我的1304.28,还有869.52咋回事吖
是23栏✖️24栏25%=25栏。25栏✖️20%=8695.2。那我的1304.28,还有869.52咋回事吖
43476*5%,企业所得税是这么算的。
1304.28 539.52为啥会在表啊
您说的是哪个数字?