借应交税费,城建税0.01 借税金及附加-0.01

老师您好,我录入应交税费_应交增值税_待认证进项税额期初数据的时候发现原来会计账上是1000元,但是实际电子税务局上可以勾选的有3000元,我现在录入3000就会导致报表不平衡,请问老师我该如何处理? 我按老师的方法做了一张凭证,然后显示资产负债表不平衡了,借:管理费用 -2000,借:应交税费_待认证进项税2000
我在电子税务局办理公司的注销业务,到最后一步点提交之后,出现这样的提示。序号1我用税收规费违法行为登记搜索没有搜到呢?我是在电子税务局搜的。请问老师序号1能怎么查出来??个税的我已经申报到10月了,l还要哪里处理,谢谢老师!
老师,我们开了销售发票,我根据发票的金额,税额做账,但是最后在电子税务局报税的时候,城市维护建设税,跟我实际发票需要缴纳的金额有1分钱的偏差,这种情况怎么处理比较好呢
老师,我是公司的办税员,收到这个短信,但我在个税扣缴端都没找着。应该在在个税扣缴端的具体哪个模块查阅?。【中国税务】尊敬的xx(广州)企业管理有限公司:您单位2024年个人所得税扣缴申报数据需要核实,如核实有误请按规定办理更正申报,如核实无误请向税务机关提交补充说明及相关证明材料,详情请登录自然人电子税务局扣缴端查阅处理。【国家税务总局广州市黄埔区税务局】。
本公司是小规模纳税人,2024年第四季度计提的增值税附加税比实际申报的多0.01元,这个要如何账务处理好一点? 我之前2025年第一季度是把计提附加税490.35元凭证的做了一个红冲,重新计提了490.34元,所以利润表附加税就是—0.01元,这个季度需要交附加税,所以导致现在利润表中税金及附加、城市维护建设税这两栏本年累计金额比本季度金额少0.01元,在电子税务局申报的时候提示不符合逻辑。 我准备反结几个月的账,调整1月份的会计凭证,会计分录如何调整?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦老师看一下会计分录对吗?还有感叹号⚠️的问题解答一下,这里不明白,谢谢
小公司,七八个人,员工生育津贴,跨年才给,可以简单做账,冲减当年工资吗。 借其他应付款, 贷管理费用-工资, 银行存款
老师你好,不是法人,给公司投入的款怎么做账
老师好,西安市企业能通过电子税务局缴纳社保吗
这个不是多计提的,就是管理费用的明细
老师,一个项目留多少利润合适,项目合同金额在40万左右
请问老师,采购的货物2420对公支付的,对方开专票3200,这个还涉及出口退税,发票金额开多了,怎么办
破产重组资金移交借什么
有个异地项目预缴了企业所得税,但公司整体是亏损的,不需要缴所得税的,那我预缴的所得税一直挂账上吗?以后公司可以冲抵吗?
老师,自然人扣缴客户端,代扣代缴的个税扣多了,怎样申请退税
啊,就是直接负数把那个冲掉就完事了啊