可以的,可以这么做的

老师您好,2023年企业所得税税率按多少呀(小微企业)
老师您好,我想问下就是我们服了快递加盟费15000.写的是预付账款,然后对方也给我们开了发票,现在不合作了,给我们退了12000元,老师这个收到的款我写借银行存款,贷方是预付账款这样合适不
老师比方计提印花税50元减免税额10元那我计提40元对吗
老师,所得税申报表,风险提示等级是低,可以提交申报吗
建筑企业的暂估成本可以?
想问关于软件企业,没有生产车间,公司采购了一些铝壳,分线器,数据线,电源分配板 等 什么的,说要自己安装构成产品的硬件部分,这些配件如何入账呢?
老师,我想了解下,公司的支付宝金额属于现金还是对公的银行存款?
请问老师,最新政策,什么账薄交印花税?之前年度有入资,去年没有实缴资本的,是不是就不用交印花税?
我司是外贸企业,年底结转进项时,发现还有5万我进项未有退税,是否需要全部计提到出口退税额中,进项清零
想问下外账公司,进出发票,是不是都不录明细的?直接结转
老师,我现在报的是2023年的工商年报,今年四月份刚又从1000万减资到500万,现在填股东及出资信息应该填23年注册资本1000万的信息对吧,不应该填最新的。
哦,这里填写的是2截止到2023年12月底的。
2024年更新的,在明年工商年报的时候再填写。
老师,运输公司工商年报,纳税总额包括车辆购置税吗,22年报时没有包括,(22上的车,交的购置税50多万),现在申报23年的,车购税有17万多,现在登录的时候都问和税局多报合一没有,弄了之后,资产状况信息自动带过来数了,现在纳税总额带过来的数也没有包括车购税,这样的话,想咨询到底是包不包括。
你好 包含购置税的
这个运输公司是22年7月成立 的,22年的税只交了0.5万,纳税总额只填了0.5万没填车购税50多万(可能当时感觉这个数太大了)。这样的话23年的车购税有17万多,纳税总额我是包括还是不包括呢。它工商和税局联网自动生成的是只有税不包括车辆购置税。那这个金额我怎么填好,是延续以前的还是让它包括。
你好。让它包含在里面的。按照正确的。
老师,我22年底错缴了个税款2000元,申请退税了,但是在23.2月份才退回到帐户上,现在工商年报多报合一纳税总额带出来的数是12320(包括这2000元钱),我从电子局完税证明里查询23.1.1--23.12.31的实际缴款,23.2月显示2000是负的,合计是10320元,(把这2000减去了),那我应该填哪个数呢?
含在里面,因为这里算的是实际支付出去。
没看懂,22年缴纳了,23年退回来了是负数,老师我这个纳税总额是哪个数?12320还是10320
2022年包含着这一笔钱,然后2023年减去这一笔钱。
2022年工商年报时没包括这2000,今年三月份税局老系统我打这个23年完税证明时还是12320元,那时没报,今天在上税局新系统查询完税证明就成10320了,到底按哪个数呐。工商多报合一带出来的数是12320
你好,按照实际支付的时间,2022年支付出去的就包含,然后2023年退回来了,不包含。
那22年的也没法改了,老师这个工商年审也没这么严是吧,那要不就按现在税局新系统查询的10320填写。
你工商局没有抽查,没有关系的。
多报合一税务报表共享自动带出来的是12320这个可能是说的报表上显示的实际缴纳数,实际缴纳还得看完税证明对吧
那就按10320填吧?可以不
那你去算一下的,算一下是不是。
我23年实际就缴纳了12320元,这个2000它也真退给我了,就这样,应该就填10320,如果不考虑22年包含不包含这个数,如果考虑22年没包含它也不应该包含,咋都弄不一致
哦,应该填写10320填写这一个的。