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企业收到客户逾期支付的商业汇票款518561元(其中商业汇票50万元,利息18561元),分录应该怎么做?利息部分企业应当开具利息发票给客户吗?

2024-05-29 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-29 10:50

你好这个是钱到了我们到了我们单位账户吗

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快账用户6755 追问 2024-05-29 10:54

是的,法院划款518561元到了单位账户上了。

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齐红老师 解答 2024-05-29 10:57

借银行存款518561 财务费用-18561 贷应收票据518561

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快账用户6755 追问 2024-05-29 11:00

之前收到汇票是 借:应收票据-A公司 500000 贷:应收账款-A公司 500000 这样做分录那应收票据就不平啊,请问为什么要冲减财务费用呢?(企业是制造业)

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齐红老师 解答 2024-05-29 11:00

是的,利息收入是财务费用红字

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快账用户6755 追问 2024-05-29 11:05

那这样做应收票据是不平的啊?要怎么办啊?

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齐红老师 解答 2024-05-29 11:05

怎么不平啊,借银行存款518561 财务费用-18561 贷应收票据500000

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快账用户6755 追问 2024-05-29 11:07

哦,你之前写的是应收票据518561.好吧,感谢你的解答

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齐红老师 解答 2024-05-29 11:07

之前写错了,借贷不平的

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你好这个是钱到了我们到了我们单位账户吗
2024-05-29
1借原材料10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷应付票据11300
2022-11-23
你好,(1)编制3月6日开出商业承兑汇票的会计分录; 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 (2)完成6月6日该商业汇票到期,甲企业支付票据面值及利息的会计处理:该票据应计提的利息金额=该票据的到期本利和=编制会计分录: 借:财务费用,贷:应付票据 借:应付票据,贷:银行存款 (3)编制该票据到期时甲企业无力支付票据面值及利息的会计分录 借:应付票据,贷:应付账款
2022-11-23
您好,贴息要计入财务费用 借:银行存款        财务费用   贴息  贷:应收票据
2020-12-02
你好 贴现息3000谁来承担的
2024-10-01
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