你好这个是钱到了我们到了我们单位账户吗

丁企业10月1日销售产品给A企业,货已发出,销售价款为200000元,增值税销项税额为26000元,以银行存款垫付运杂费1000元,当日收到A企业签发的商业承兑汇票,期限6个月,票面利率为6%,假设丁企业年末计算应收票据利息,分录怎么做
【资料】甲企业为一般纳税人,3月6日购买A材料收到增值税专用发票载明其价款10000元,增值税1300元,价税合计11300元,材料已验收入库。当日,甲企业开出期限3个月的商业承兑汇票,票面金额11300元,票面利息率为6%.该企业原材料按实际成本计价核算,计算结果保留两位小数。【要求】依据上述资料,编制甲企业签发商业汇票、到期支付票款的会计分录。(1)编制3月6日开出商业承兑汇票的会计分录;(2)完成6月6日该商业汇票到期,甲企业支付票据面值及利息的会计处理:该票据应计提的利息金额=该票据的到期本利和=编制会计分录:(3)编制该票据到期时甲企业无力支付票据面值及利息的会计分录。
【资料】甲企业为一般纳税人,3月6日购买A材料收到增值税专用发票载明其价款10000元,增值税1300元,价税合计11300元,材料已验收入库。当日,甲企业开出期限3个月的商业承兑汇票,票面金额11300元,票面利息率为6%.该企业原材料按实际成本计价核算,计算结果保留两位小数。【要求】依据上述资料,编制甲企业签发商业汇票、到期支付票款的会计分录。(1)编制3月6日开出商业承兑汇票的会计分录;(2)完成6月6日该商业汇票到期,甲企业支付票据面值及利息的会计处理:该票据应计提的利息金额=该票据的到期本利和=编制会计分录:(3)编制该票据到期时甲企业无力支付票据面值及利息的会计分录。
光明企业2022年8月1日购买一批生产用材料,材料款50000元、增值税6500元,企业签发、承兑商业汇票一张、期限6个月、票面利率5%。要求:编制如下会计分录:(1)以现金支付签发、承兑商业汇票手续费500元;(2)购买材料,签发、承兑商业汇票;(3)年末,计算本年度商业汇票利息;(4)票据到期支付全部款项;(5)若票据到期企业无款支付,银行将商业汇票退给收款人。
某企业对某票据利息收入采用会计期未和票据到期分别确认的处理方法。根据发生的有关商业汇票的经济业务,编制相关会计分录。(1)该企业于10月1日销售商品400000元(其中,价款353982元,增值税46018元),并于当日签发承兑日为10月1日、面值为400000元、利率为4.8%、期限为6个月、到期日为第二年4月1日的银行承兑汇票。(2)年未计提商业汇票的应计利息,当年应计利息(3)第二年4月1日,上述票据到期,票款全部收妥入账。
老师,我们是酒店的,购买刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?刀刮布是用于客房后院更换雨棚的
你好老师!问一下、无形资产摊销与加计、现在部门预警需要提供依据、1、三种情况无形资产、购买受让无形资产摊销、2、自然人股东出资无形资产摊销 3、委托第三方技术合同(登记)无形资产摊销、譬如这三种情况都是以前年度、2012年形成、并按照10年摊销、只摊销四年、后续因业务调整中断无形资产摊销?现在2024继续摊销?是走追溯历史年度摊销还是2024年开始摊销(小规模,没有年度损益)、以上无形资产摊销计入加计扣除比例100%还是80%?无形资产摊销加急计需要提供自然人转让股权所得税依据吗?
老师,我们是酒店的,购买客房的刀刮布计入哪个会计科目的二级明细?主营业务成本?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?计入主营业务成本还是销售费用-福利费比较好?
单位工车加油,冲预付加油卡时附件需要费用报销单吗?
老师,请问一下我们开发票38850,客户转账给老板41000,老板转入公户41000 多余的是代缴车辆购置税及保险。我做账怎么做分录平账啊,都晕了。 开票借应收账款38850 主营业务收入34380.53. 销项4469.47 法人收到转入公户借银行存款41000,贷其他应付款 41000
物业小区业主共有收益是否缴纳增值税?比如共有的停车位收入100元,按约定业主共有75元,物业公司得25元。怎么入账?同时这25属于物业收入还是公司其他收入?
10月份销售的服务 算是预开 这算收入吗
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?能直接入主营业务成本吗?
老师,我们酒店客房有赠送水果,请问购买水果回来的发票3000元计入哪个会计科目的二级明细?
是的,法院划款518561元到了单位账户上了。
借银行存款518561 财务费用-18561 贷应收票据518561
之前收到汇票是 借:应收票据-A公司 500000 贷:应收账款-A公司 500000 这样做分录那应收票据就不平啊,请问为什么要冲减财务费用呢?(企业是制造业)
是的,利息收入是财务费用红字
那这样做应收票据是不平的啊?要怎么办啊?
怎么不平啊,借银行存款518561 财务费用-18561 贷应收票据500000
哦,你之前写的是应收票据518561.好吧,感谢你的解答
之前写错了,借贷不平的