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老师,汇算清缴,一百多万的销售额有22万的业务招待费,要怎么调

2024-05-29 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-29 11:55

业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。

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快账用户3730 追问 2024-05-29 11:57

按发生额外的60%怎么理解

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齐红老师 解答 2024-05-29 12:01

按描述,就是 22万的招待费*60%

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快账用户3730 追问 2024-05-29 12:04

好的,明白了

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齐红老师 解答 2024-05-29 14:07

好的,祝你工作顺利!

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相关问题讨论
业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
2024-05-29
需要汇算清缴要调整=12-107*0.5%=11.465万
2024-06-07
同学你好 这个企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 你这个按照发生额的百分之六十扣除哦 孰低原则 要调增800
2022-02-25
这个是需要全部纳税调整的。
2022-05-19
调增后,仍然是亏损的,就不用补
2025-04-10
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