你好!这个你正常做,然后自己做表来做固定资产折旧相关业务

请问一下老师们,从公司外账会计那里接过账目继续做账,科目余额表弄好了,现在会计软件里的固定资产卡怎么操作?问题是固定资产科目下没固定资产二级明细账,所以登记卡片会不会核对不上?
老师,如果我是中途接了别人的账过来做,固定资产怎么建账呢?如果财务软件有固定资产模块,我怎么录入期初
半路结账回来的,原来不知道他们是不是用固定资产模块做账的,现在我们用的软件没有固定资产,这样会导致后期固定资产不平吗?
从代账公司接账回来,账面有固定资产,但是不知道她们是自行手动入账的,还是根据系统固定资产模块入账的,现在是我的账套没固定资产,我如何入账?
半路结账回来,财务软件没有固定资产模块,根据科目余额表建账后发现固定资产期初数据不平怎么办?
@朴老师,老师,经核查,5-150#、5-151#凭证对一笔金额为56,360元的款项进行坏账核销的账务处理,2022年走过会议纪要,23没有核销报告,24年出的核销报告,今年核销了,还需要会议纪要和签批吗?
老师,请问申报工资是按应发申报还是按实发申报呀
请问,汇算清缴,工资薪金账载金额取数是2025年度的吧?还是按个税申报2025年1月征期(2024年的12月工资)算起呀?谢谢
老师,我25年资产负债表的期初数据不对,利润表没问题,要把25年每个季度的财务报表都更正吗?
老师,经核查,9-159#凭证残疾人就业保障金(76687.24元)属于专项经费,在付款前未履行内部请示或签报等审批程序,缺乏支付的关键决策依据。老师残保金属于专项经费、
老师你好,我们是小规模纳税人个体户,现在填写个人所得经营所得税B表,申报工资的时候,交社保,只填写了个人部分,公司部分没有体现,现在成本 里,公司交的社保部分没有体现,这个怎么办
老师,经核查,5-150#、5-151#凭证对一笔金额为56,360元的款项进行坏账核销的账务处理,2022年走过会议纪要,23没有核销报告,24年出的核销报告,今年核销了,还需要会议纪要和签批吗
请问老师,企业没有业务,首次登录了电子税务局,自动做了纳税登记了,可以再申请注销税务登记吗,这样就不用0申报
老师你好,计算工会经费中的季度工资总额是扣完社保还是不扣社保(个人部分和企业部分)
你好老师,请问一下,我司收到对方开进来的增值税专用发票原材料(电线电缆), 是否要求必须备注:工程名称和地址?
那之前的固定资产都折旧完了,现在要慢慢的处理掉,残值知道多少?
您好!这个确定不了。要知道折旧年限,折旧方法,折旧金额等才能确定
因为现在我也不知道她们是不是通过固定资产模块做的,以前的固定资产如果要处理的话怎么处理,我的账上固定资产原值有,但是累计折旧看不出某个固定资产的折旧?
你好!你如果折旧完了,你只看残值,清理残值就行了
那后期有新的固定资产怎么做账?
你好!这个另外做就行。正常做购进