你好,同学, 可以全部开技术服务费de
我单位主营是销售运输设备,平时开的都是销售货物13个点的发票,这次因为附带了售后安装的技术服务费,所以给对方一起开了几张6个点的技术服务费,请问这个开出来的技术服务费怎么做分录?要结转成本吗?能写个分录看下吗?
请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
资料:新利服装厂为增值税一般纳税人,本月有关经济业务如下(1)2日采取托收承付方式销售给明信公司服装500件,每件不含税售价200元,开具增值税专用发票,代垫运输费用1000元,货物已经发出并向银行办妥托收手续。(2)5日销售给某个体工商户服装100件,开具普通发票,金额为16950元,对方以现金支付。(3)8日从万华公司购进300米布料,每米不含税进价50元,取得增值税专用发票,税率13%,运输单位开具的运费普通发票注明运输费用500元,建设基金200元,装卸费100元。全部款项以银行存款支付,布料未到。(4)12日销售服装600件给国贸商都,每件不含税售价200元,给予5%的商业折扣,销售额和折扣额开在同一张增值税专用发票上。货款尚未收到(5)16日接到明信公司通知,本月2日销售的服装50件有质量问题,双方协商折让10%。开具红字增值税专用发票,其余货款收到存入银行(6)18日购进一台不需安装的生产设备,增值税专用发票上注明,价款140000元,税额23800元,设备已到,款项以银行存款支付(7)20日将新试制的服装赠送给客户50件,每件服装成本为600元
老师我想问下,我们公司经营范围:电子产品的研发、设计与推广;低压电器产品、机电设备、五金工具、家用电器、通讯器材(无线电发射装置、卫星地面接收设施除外)、办公用品、计算机及辅助设备、软件、劳保用品、管材、管件、电气设备、电子专用设备销售;智能输配电及控制设备、仪器、仪表安装及销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;从事本企业货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);我可以给客户开:安装服务费 发票吗?我们平时是13%税发票
老师我们的经营范围是许可项目:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:人工智能应用软件开发;工程管理服务;会议及展览服务;餐饮管理;图文设计制作;专业设计服务;日用百货销售;通讯设备销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;办公用品销售;电子元器件零售;消防器材销售;消防技术服务;安防设备销售;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;财务咨询;融资咨询服务;票据信息咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),问题是需要开“居间服务”发票 ,你问下现在的经营范围是否可以,这个服务范围我们是做了增项了,主要问下是否可以开发票
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
因为这个设备我们也是租入的,在核算费用时应该记入哪个科目啊
你们折旧计入成本,资产还是你们账面的
是自设备租入起就开始算是我们的资产了吗?我们租入的费用一直未支付,之前未计提折旧该怎么办啊
你们租入没有支付钱吗,同学
还没支付呢
没有支付挂往来科目,应付账款