您好,这个的话总公司是不可以当成本的

老师我们卖跟客户一点原材料,但是这个原材料是总公司直接先发货的,客户是我们,暂总公司还没有给我们开票之前,我们可以先开票给客户吗?之后总公司在给我们补开票,意思就是我们采购了总公司的材料又卖给了客户
老师,总公司和分公司在不同的市,本来应该分公司开票给客户的,但跟客户签的合同是以总公司的名义的,那我们可以总公司给客户开票,分公司给总公司开票吗
分公司的材料商开发票开成了总公司名字 分公司可以拿来做成本嘛?
老师,一般纳税人公司成立分公司,分公司给总公司购买材料,这样的话是不是相当于购买材料,也是需要分公司给总公司开局发票呢?
分公司把材料款转总公司,总公司转给供应商,供应商开了票给总公司,分公司转给总公司的款就成了长期挂账科目!总公司收到分公司的也是,这个怎么处理?
老师:出纳管理制度及工作流程有吗?
个人扣缴端中,12月份添加的个人信息,能够在重新更正申报中把它的工资从7月份8月份9月份11月份一直申申报完吗?
资产负债表资产总额325万,其中固定资产320万,负债328万(购买固定资产得钱未付),未分配利润负3万,未实缴,现在要股权转让,转让金额是320万,转让固定资产所有权得同时转让债权,请问需要缴纳个税吗?怎么交?
老师,请问个人独资企业或个体工商户在缴纳35%的税金后解散分的的剩余财产还需要缴纳股息红利所得税吗?
那样报表两边不是不平了吗
老师好:2024年度的年终奖10万元,在2025年元月申报个税,单独计税。在2025年3月发放的。请问下,影响2025年年终奖的个税申报吗?
一般纳税人,11月应收账款106万,没开票,未收款,但是满足确实收入条件,做账应该是 借:应收账款106 贷:主营业务收入-未开票收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 6 报税直接报在未开票收入行次。 上面做法对吗? 后续隔2个月,收到发票了, 怎么调账和报税
比方说这个月的账,我已经接装好了。然后我又倒回去改了一下。计提和付的工资的金额,最后一笔结转没动,直接结账下下下几个月了,那么。(我若是忘了删,重新结转的话,怎么检查得出来呢)
项目的彩钢板房做固定资产20年折旧了,项目只有2-3年,合适吗?应该放到哪里合适
老师:固定资产管理制度有吗?