同学你好 对的 直接负数红冲就可以

购买方未用于申报抵扣并已将发票联及抵扣联退回,销售方开具红字发票后,销售方需要把二三联次和记账一起放入账中,还是只放记账联其他联次单独存放?
老师,5月29日开具红字增值税专用发票信息表,今收到对方开具的6月21日销账负数发票,发票联和之前开具的红字信息表放一起放上个月的账里,上个月进项税转出的原始凭证吗?抵扣联和上个月抵扣联放在一起吗?
收到的增值税专用发票已抵扣,后因业务中止该发票又冲红了,那收到红字发票的发票联和抵扣联均放到进项税转出及冲红蓝字发票的凭证后面那吗?
购买方开具增值税专用发票,红字发票,已经抵扣的进项税额转出开具增值税专用发票,红字发票的以前纸质发票开出来有抵扣联和记账联,这两个抵扣联是放到当月的蓝字发票,专用发票抵扣联一起放吗?入账的话只入记账联儿吗
进项税额转出购买方处理,购买方开红字增值税专用发票及红字增值税专用发票信息表。那开出来的增值税专用发票,红字发票,纸质的有三联其中的抵扣联和记账联儿开出红字发票的,购买方留着,那我留着的这两个抵扣联和记账联记账凭证的原始凭证方记账联儿抵扣联放到蓝字发票增值税进项税额的专用发票,进项税额的抵扣联一起放的吗
老师好 前面会计 12月份暂估了120多万 我这个月怎么做 不怎么理解暂估 麻烦教一下
对方公司对我们的长期股权投资,我们是被投资方,收到投资款怎么入账?
老师 请问通常说综合税负率 是指税额/不含税收入, 这个税额指增值税 附加税 印花税 企业所得税? 包括工会经费和水利建设基金吗?
内账的收入是计当期的主营业务收入还是计当期实际收的现金 作为收入
老师,你好!专业分包,可以开工程款吗?
销项税额20000,进项税额5000,上月留抵税额8000,结转并计提未交增值税怎么做账?
老师,请问一般纳税人收取的平台服务费,给对方开具多少点的发票?
老师好!请问个体户查账征收的小规模还是30万内免税吗
报表上我修改一下短期借款,应收应付金额,其他项目金额会不会变动
今天接到税务通知说建筑公司开具建筑劳务发票,2026年开始不能简易征收,不能开具3%的税率,为什么呢。
老师,你是不是没听懂我说的话呀,我都已经操作完了现在手里有纸质增值税专用发票抵扣联和记账联
我想问的是其中记账联放在记账凭证的,原始凭证用其中抵扣联跟蓝字发票抵扣联放在一起是吗
同学你好 红字发票单独放就可以
红字发票的抵扣联和记账联应与当月的蓝字发票、专用发票的抵扣联分开存放,入账时只需将记账联入账。