您好!是的,就是这样。 具体的分录,要看具体的业务

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    20年多做了一笔管理费用,如果要调整分录,请问这样做对吗? 借:以前年度损益调整 贷:管理费用 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
去年中旬调整了一次以前年度损益,年底审计需要冲回一部分以前年度损益,凭证怎么做呢?以前做的是,借:以前年度损益调整,贷:管理费用
老师,去年管理费用调整用以前年度损益调整如何写分录,管理费用减少
你好老师,去年暂估的费用,分录做错了。今年发票来了还需要冲销再做以前年度损益调整吗
老师早上好,冲减去年管理费用 需要做以前年度损益调整吗?如何做分录?
                老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
老师你好!计题应交税费是怎样操作,老师指导一下
老师,请问FOB出口,从厂家 到 港口的陆运费,是走的货代。货代给我们开6%的发票对不对?
老师公司想转让股权,10月份利润表本年累计净利润亏损150万,资产负债表所有者权益期末数138万,转让股份金额8000元。这种情况需要按哪个数缴纳个税呢,谢谢
帮我看下,我每月结转增值税是这么结转的,然后报8月份税的时候多计提了363.95元的未交增值税,这个月我把这个金额这么冲对吗
老师,对方公司给我们打款,金额不大,一千多块钱,备注的报销款,应该是货款,对方是国企,打款审批比较慢,如果这次退款,再重新打款就会很长时间,不退款重新打款,对我们有影响吗
老师好,公司之前欠税20万,这月留抵抵欠了5万,现在交5万,增值税申报表往哪里填呢
公司租了办公用车, 年底做了计提,后来发现有一辆车不租了
你好!这个你借应付账款 贷以前年度损益调整。
之前计提的分录是不是不需要做红冲处理了?
你好!这个不用了,因为这样就算是红冲了
好的 谢谢老师
您好!不用客气的了