你好,同学老师看了,这个是可以的
你好老师,我们和一个软件开发企业签了一个委托开发合同,我们是被委托方,是小规模公司,这个业务开技术服务费发票,对方让我们去税局备案,不明白为啥还要去备案?
老师你好,我们公司是研发、生产、销售自动化设备的,与客户签订的一份合同中,既有13%的销售又有6%的安装调试费,我们公司是否可以开具13%的发票和6%的安装调试费?
老师,我们和客户签订技术开发委托合同,我司是销售,按内容是开具技术服务费6%,但是其中合同条款有研发样机的材料费用,这个材料也是我司投入的,那在税务方面会不会要分类开具一个销售商品13%和技术服务费6%的发票啊?如果是又如何避免呢?
老师,对方委托我们研发两台设备,并且签订了合同,我们已经开了合同总价款30%的发票,13个点的,想问一下老师这个合同开的发票都是13%的,那申请技术合同认定时是不是技术交易额就是零啊
老师,公司是制造业13%,别人委托我们公司研发技术合同,3月就新增附属行业研发和技术服务6%,3月份开了票研发技术行业6%,请问老师委托研发技术填增值税申报表是填应税劳务销售额吗?还是应税货物销售额?
老师报表怎样重分类,谢谢
老师每年的一套账完成之后,都需要一起配带哪些表
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
老师,这项合同已经做了技术合同认定,开具免税发票,是都能开吗??
如果技术合同认定的话,可以免税
老师,是只针对于技术交易额这部分(6%)还是说合同总金额(6%和13%)都可免税
是只针对于技术交易额这部分(6%)
老师,我们开票分四个阶段开 第一阶段60万6%的发票 第二阶段60万13%的发票 第三阶段60万13%的发票 第四阶段20万6%的发票 目前开了第一阶段的发票,开票内容:研发和技术服务*某某项目开发 税率免税 但是您看老师下面图片画横线的意思是我要把13%税率的设备和6%开在同一张发票上,6%的才能免税?
是的,同学 老师看了 6%的才能免税
老师,是开票方式的问题 我已经开了:研发和技术服务*某某项目开发 税率免税的发票, 画横线开在同一张发票不懂是什么意思,不知道我开的发票是否有误
这个意思就是最好分两张发票 免税的和13%的
老师,图片上说是开在同一张发票才可免征增值税,说的到底是啥
就是技术服务费,和材料费,不要一张发票的意思,单独的,两张发票,一个免税,一个13%
老师,那我第二阶段开13%发票,就可以选择开专票吧
那我第二阶段开13%发票,就可以选择开专票吧 是的