你好!这种有风险,最少你要准备个委托付款协议
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
老师我想和您问一下,我们公司用公户正常付货款,但是是付到对方的私卡,而且对方没有给我们开发票,请问这种情况我怎么做账
您好,老师,如果对方用个人账户付款到我们的对公账户,但是开票又得开他们公司名称的票。这种情况该怎么处理呢?
请问老师,我们公司购进的货物,对方开具了进项发票,但是货款没有通过对公账户转账,是直接微信转账的,且之后也不会通过对公转给对方,转账的记录是微信个人,不是经营收款码,这种情况怎么做账务处理呢
请问老师,我们公司通过公户付款给对方购买物品,但对方的发票却是另外的商家开的,这种情况要怎么处理
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
还有没有其他办法
你好!退回,重新付。做到一致
好的,谢谢了
你好!不用客气的了。