这个不对,直接开住宿服务住宿费

老师你好!我这有一家公司,是做酒店的,开具的都是住宿费发票,去年从七月开始一直在运营,也有收入,但是他们一直零申报,现在要做股权转让,税务让更正报表,请问这个前期的工资可以入账吗?不入账的话,利润又太高了,谁问这种怎么做账比较合理?
老师,员工通过去哪儿网平台订的住宿费,由去哪儿网平台(开票方为北京趣程信息技术公司)开具的发票,发票不是出差酒店开的,不过单独有个消费明细,请问这种情况是否可以报销?
老师,我公司是培训行业,简易计税的,开3%的票,原本考一个证书收300块,但是为了方便有些企业报销,我们给学员组织起来,去酒店那里培训,提供食宿所以收学员500一个证书(200是食宿费),我们给学员开的是培训费的发票,500(3个点的),但是我们从酒店那里开的住宿费(6个点)和餐费的发票(1个点),这样会有什么风险吗?我们把住宿费和餐费都入主营业务成本可以吗?
你好老师,请问出差人员住宿酒店开了一张普票来报销,但是发票内容是:*生活服务*杂项,这种发票可以入账报销住宿酒店的?合规吗? 购买方开的是公司的信息。
老师,收到酒店开的住宿费普通发票被税局核定为虚开,税局打电话我方问是否入账,属于员工差旅报销,如果我方是善意取得的,我方可以证实真实业务,这种情况不涉及调增所得税吗?对我方有任何影响吗?
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
如果是酒店的其他吃的喝的费用,能报?
你好,正常的吃饭的可以,也是差旅费。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。