您好,这个的话,是可以这样操作的,两方有一个协议就行
老师,我们是有自营出口权的深圳A公司,需要国外客户把货款付到(香港B公司在内陆开设的离岸账户上),然后再从香港B公司的离岸账户付款给我的深圳A公司,报关出口给香港B公司,这样算是收汇吗,是否可以正常退税?
老师,香港公司从台湾采购芯片,香港公司账户美金付采购款,然后香港公司吧货给报关公司,报关公司给深圳公司来销售,深圳公司给报关公司付货款,其中香港账户付的采购款也是深圳公司老板这边存进去的,请问,香港公司的收入是什么?
老师,我们有两家公司,一家是深圳的,一家是香港贸易公司,公司名字一样,后缀不一样,深圳的是xxx有限公司,香港的是xxx股份有限公司,我是负责深圳的,我的问题是,我们跟一个客户交易,我不清楚对方是哪里的,但是他给我付了货款,美元到我们香港公司,这钱结汇后好像最终是进深圳公司公账吧,我们没有开票,这个是根据无票收入交税吗?还是说,这笔钱,是香港公司的,跟我们深圳没有关系,
老师,你好,请教一下,我们老板,在深圳有一个公司,香港也有一个公司,深圳这边接了外国客户的订单,在深圳这边发货,深圳这边做报关,然后香港公司收款,这个为什么是香港公司收款呀,为什么不是深圳公司收款呀,可以这样操作的吗
老师,你好,我想请教一下,香港公司100%投资深圳公司 现在想新注册一个公司,以深圳公司100%投资。这种模式是否可以的呢?只是分出一部份原来深圳公司的业务。深圳公司投资的新公司,距离不到一公里。是否会需要申报关联交易呢?
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
然后深圳公司这边报关了,不需要开出口发票,也不需要退税,
可以这样操作吗,有相关的税法条文不
不太懂这种业务背景,为什么可以这样操作呀
这个不是条文,而是做一个委托协议就行
意思就是,深圳这边接了外国订单,深圳公司自己报关,自己出货,然后委拖香港公司收款,是吧,要做一个委托协议是吧
嗯对,是这个意思的了,没错
那需要到国税局做备案不,就是收款公司不是深圳,委托香港收款,
这个是需要的,要备案
那为什么深圳这边不用开发票给外国客户的呀,是我们深圳这边的问题自己不开呢,还是说国家规定可以不用开
不开发票,也不去办理退税
这个的话,因为只是委托收款,所以不需要
我的意思是,我们公司是自己报关出口,发货也是我们公司,只是收款委托香港公司而以,发货报关了,也报税了,我们就不需要开具发票,也没有资格办理退税吗,就因为收款人不是我们公司?
对,因为这种的话,他们之间,都是有委托收款协议的这个