4月份多计提480 个人部分少计提480

老师,上上个月缴纳社保的分录我把公司部分做少了,个人部分做多了,已经结账了,现在该怎么调整?
老师,你好,我在计提工资时少了个人承担的社保部分,且好几个月都已经结账了,前几天查账才发现社保个人部分还有余额,现在如何调整呀
老师,多计提个人社保部分,怎么了调账
老师,本月社保个人部分,应该收回的少了,现在怎么调整。还有个税计提时少,实际缴纳时候多?
老师好,我3月计提社保时候,公司部分少计提了480,个人部分多了480,现在怎么调账呀
老师,一般纳税人,股权转让,20万,评价转让,未分配利润没有,负债大于资产,已实缴,需要交个税吗
老师,请问装修类的发票怎么开呢?
员 工的伙食费,可以开餐费进来吗,可以的话我做账是不是也是做伙食费
老师建材公司没有成本票,税局让补税,不知她们依据啥标准补的金额,问了还不耐烦说你们是会计都不知道咋补的吗,老板拉的石子、砂子给公司的,有销售无采购的
汇算清缴比如说之前1月份做的,然后5月份修改了,然后5月份下载,年报上边的时间显示1月还是5月?
老师您好,请问一下个税申报的和工资金额不一致的话,会不会有税务风险,当天可以更正申报吗?但是税钱是不是要明年才能退回?还有公司承担员工的社保是不是要把社保费用计入工资缴纳个税?不计入工资可以吗?
3月的利润表利润和账上差了十多万,可能是做了汇算清缴的原因吗
老师您好,请问一下端午节福利怎么做会计分录,像粽子、牛奶之类的福利
发票进项税重复做账了,这部分怎么冲
请问:现在的生产生活服务,是不是包括5月29日前归类的 1.企业管理服务 2.人力资源服务 3.现代服务
已经过去了,我5月想调下 3月的账,该怎么调呀,需要分录,谢谢老师
假设5月份的计提社保全额是10000 其中 个人部分是1000 借:管理费用——10000-1000%2B480 贷:应付职工薪酬——社保10000-1000%2B480 借:应付职工薪酬——社保10000-1000%2B480 其他应收款——1000-480 贷:银行存款10000
好的,懂了,谢谢老师
不客气 祝学习工作顺利