同学你好 这个是可以的 放心填写就好

这个12月份的账,研发费用可以只结转一部分到管理费用么,然后按结转到管理费用下研究费用的金额加计扣除?因为老板不想亏损这么大,还是要把研发费用科目下的金额全部加计扣除 2.这个第四季度企业所得税报表是不是不能填加计扣除表 要汇算清缴再填写
汇算清缴有个期间费用的表单A104000,里面有一项是研究费用,请问这个研究费用填写什么金额,是研发费用的金额吗?
研发费用加计扣除的金额可以小于账上计提的研发费用金额吗
请问老师:科技型中小企业企业所得税汇算清缴中研究费用必须等于加计扣除金额吗?谢谢
请问哪里有问题?加计扣除金额大于研究费用金额不是正常的吗?
老师。看营业执照怎么看的出是主营业务收入项目还有其他业务收入
企业所得税季报中 职工薪酬部分 已计入成本费用的职工薪酬 填什么数据 是填税前工资数+公司承担的五险一金费用吗?
请问股东用专利出资给公司,借:无形资产,贷:营业外收入吗?
个税是收付实现制还是权责发生制,当月开工资就申报,如果不开工资就是0申报,对不对,有员工反应收入高的,会导致多交税,比如去年11月的工资都没开 跨到第二年,会导致税率提高。现在要变成不开工资也正常交个税,究竟哪一个是对的
老师我公司购买一部手机,老板用的,13000,进项税额可以抵扣吗
老师,哪些计入固定资产房产税的,你那有啥资料吗,谢
请问老师,个体户C表缴费完成,B表有退税,不想退怎么处理,作废和更正B表都不可以
老师好,非本公司的员工,能在本公司报销差旅费吗?比如说单位找的律师的差旅费。
老师好,请问一下我司营业执照上面原注册资本为100万,现在一下减到5万,但是账面上的实收资本又是60多万,这种账务如何处理呢,减资会涉及到什么税
老师你好我们是出口的外贸企业,预付的设备款,后报销了一部分(有部分发票),请问我记什么科目?
老师,我申报提交会出现填写原因,这原因填写什么呢
按企业的实际情况如实填写的
上一年度暂估入账的成本,在汇算清缴前没有冲,影响大吗?已经汇算清缴完成了,还能改吗
年报是可以改的 直接更正就可以修改了 对于暂估入库的成本,最好是汇算清缴前把发票补齐,要不然的话,需要纳税调增暂估的成本
改年报的话,尽量改当年的,跨年更正的话,如果有税款会有滞纳金的
没有看到更正申报的地方
我晚点给你发下在哪里搜索
今年年报的话,再申报完成后面就用 更正/作废按钮的
需要补交好多税
纳税调整明细表-成本-其他就可以哈
不调整的话会有什么风险呢
你先点击作废再进行重新申报就可以 实在找不到 你可以发图片我给你指下地方 我这边截图发不出去了
我能找到,就是要交好多税
不调整的话,就是怕后期,税务局那边稽查,到时候还是会交税的
你们企业是搞研发的吗?研发费用可以加计扣除的
是直接把暂估的成本整数放在纳税调整项目明细成本其他里边是吗
研发费用没多少呢,去年预缴根本没有申报研发费用
是的 你理解的是对的
你可以和你们经理沟通下,看今天能不能进来一些成本,冲冲暂估的成本呢
这个稽查的概率大吗
具体呢说不准 就看当地税务局
老师这种违法吗
也谈不上吧 就是少交了税款 后续稽查的话,还是要补税的