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我在A公司旗下的子公司B衍生的项目组C,我们所有设备费均由子公司B承担,生产用原材料等费用我们自己承担,款项是由A公司先垫付,所以机器设备入库时,我做的分录: 借:其他应收款-子公司B 贷:其他应付款-母公司A 材料入库分录: 借:原材料-XX材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款-XX供应商, 母公司A代付款时 借:应付账款-XX供应商 贷:其他应付款-母公司A 但是现在我们项目组有几条生产线又被子公司B收回去了,我的账该怎么做呢? 1、涉及到购入的固定资产和租入的固定资产;涉及到车间的装修材料及装修费用(报销款) 2、涉及到原材料(己收货和未收货,已付款和未付款) 3、涉及到员工工资,己发放和未发放。 我在决算的时候,账面上该怎么体现出来呢?麻烦老师帮我理一下,把分录帮我写一下

2024-06-01 13:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-01 13:50

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齐红老师 解答 2024-06-01 14:00

您好,1.项目组有几条生产线又被子公司B收回 这个事就是没有发生过一样,做原来分录的反向分录 借:其他应付款-母公司 贷:其他应收款-子公司B 2.固定资产是我们的就入我们的账上 借:固定资产 制造费用-租赁费, 贷:其他应付款-母公司A 或银行 (谁给我们付的挂谁的往来) 3.原材料和工资也是跟正常公司做分录一样一样,只是支付时看谁来结算,有人代付就挂往来。

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2024-06-01
1.借在建工程3008000 贷银行存款 2.借在建工程40000 贷原材料25000 应付职工薪酬15000 3.借固定资产3048000 贷在建工程 借预付账款 贷银行存款85000 借在途物资100000  应交税费 应交增值税(进)11300  贷预付账款85000   银行存款113000-85000=28000 借银行存款 贷短期借款100万
2022-12-15
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息 8以银行存款支付水由费13.000元, 借;制造费用等科目,贷:银行存款
2022-12-13
同学你好 问题不完整
2022-12-13
借,原材料 加工,计入委托加工物资处理
2022-04-05
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