同学你好,借生产成本-1车间贷原材料等,借半成品贷生产成本-1车间 借生产成本-产成品车间贷半成品,然后借库存商品贷生产成本-产成品车间

某企业甲产品经过三个车间连续加工制成,一车间生产A半成品,直接转入二车间加工制成B半成品,B半成品直接转入三车间加工成甲产成品。其中,1件甲产品耗用1件B半成品,1件B半成品耗用1件A半成品。原材料于生产开始时一次投入,各车间月末在产品完工率均为50%。各车间生产费用在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。要求:采用综合结转法计算产成品成本,编制各步骤成本计算及产品成本汇总表老师这个怎么做
我公司的原材料委托它公司加工成半成品,半成品完成入库后我们再继续制作成完成品销售。这样入库后我们还是原材料。但是材料发出去加工后,再进来,材料应该如何管控呢,这个应该说是做为财务,每个月月底应该如何单独核算呢,外加工车间和仓库月底如何反映数据给我我们财务呢,老板要管控外加工这块,请了解成本核算的老师多给我点具体的建议,谢谢老师们
老师,您好,我们公司的原材料是根据月末一次加权平均的单价乘当期成品入库需领用对应原材料数量,制造费用跟人工费是按照成品入库数量对应的工时占比来分摊,不做半成品在产品计算。那这样我们公司的成本核算方法属于哪一种
老师,你好,我想问一下成本如何核算,我刚入职一家公司,是个生产企业,卖三种产品,两种是采购原材料加工成产成品卖出,一种是采购原材料加价卖出原材料。原来会计做的账我没看明白,这里材料领用出库没有领料单,到月末时根据期初和期末库存倒推领用原材料金额,那么产成品的成品怎么推出来呢?求指教
老师,如果公司买原材料,1车间领用生产成各种规格的半成品,这个半成品还是属于产品的原材料,那入库再领用的账要怎么做? 如果公司买材料给外加工做,支付外加工的加工费,加工坊加工好各种规格的半成本,送到公司入库,我的账又该怎么做? 这两种情况,原材料的账和半成品的账,我月末该怎么结转?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
金税四期各项财务数据比例是多少?什么比例范围内不回去预警
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
委托加工物资会计分录: 发出材料加工时: 借:委托加工物资 贷:原材料 支付的运费: 支付加工费: 借:委托加工物资 贷:库存现金、银行存款 加工完工产品入库: 借:半成品 贷:委托加工物资
那如果是还没开始生产发生了领料和半成品入库呢?
委托出去是原材料商直接拉给外加工厂或者是外加工厂直接自己去拉的材料,也是这样的做吗?
发生了领料借生产成本贷原材料
只要不跨月就可以这样做
本质都是委托加工都可以按我发的委托加工做
就是创建公司几个月了,还没有正式生产,跨了几个月,一直只有领料做其中一个步骤,上个月发生的生产成本,我这个月转到管理费用去了,要不然不结转掉,没结转掉生产成本和制造费用,资产负债表好像是平不了账。
我能不能把委托加工的简化掉按照这样做 外加工拉材料时: 借:原材料 (材料款) 贷:应付账款或存款-材料商 半成品入库时 借:半成品-某半成品 (应付的加工费) 贷:应付账款-加工商 月末补记材料商领料 借:生产成本-某商品 贷:原材料-材料 月末领用半成品 借:生产成本-某商品 贷:半成品-某半成品 某商品入库时 借:库存商品-某商品 贷:生产成本-某商品
生产成本在资产负债表里放到存货里,你的第一个分录是买材料的
不太明白,生产成本不是成本类科目么?如果把材料结转到生产成本,不作下一步结转的话(结转到某个半成品(库存商品/在产品)等存货科目里面,资产负责表就平不了账。
余额是可以放在存货里
意思是不把“生产成本”科目的余额结转到库存商品之类的科目去,资产负债表也会平账吗?我的手工账好像平不了
产成品、半成品没有入库就不转,转和不转在编制资产负债表时没区别