你好 之前挂账了的吗 社保要求不严格的才可以

2022年12月初,某企业应付职工薪酬科目贷方余额为120万元,12月份发生职工薪酬业务如下:(1)月初结算,上月应付职工薪酬120万元,其中收回代垫的职工医药费2万元,按规定代扣职工个人所得税6万元,个人应负担社会保险费16万元,通过银行转账发放职工薪酬96万元。(2)月末计算,分配本月货币性职工薪酬:①工资支出共计144万元,其中:车间生产工人84万元,车间管理人员16万元,行政管理人员20万元、专设销售机构人员24万元。②由企业负担的社会保险费(不含基本养老保险和失业保险)共36万元,其中:车间生产工人21万元,车间管理人员4万元,行政管理人员5万元,专设销售机构人员6万元。...(1)根据资料(1),下列各项中,该企业结算并发放上月职工薪酬的会计科目处理正确的是()。A.收回代垫的职工医药费时,贷记其他应付款科目2万元B.按规定代扣职工个人所得税时,贷记应交税费——应交个人所得税科目6万元C.按规定代扣个人应负担的社会保险费时,贷记其他应付款科目16万元D.结算并发放上月职工薪酬时,借记应付职工薪酬科目120万元
(一)甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,每月月初发放上月工资。2022年12月1日,“应付职工薪酬”科目贷方余额为33万元。该企业2022年12月发生职工薪酬业务如下:(1)5日,结算上月应付职工薪酬33万元。其中代扣代交的职工个人所得税1.5万元,代扣为职工垫付的房租0.5万元,实际发放职工薪酬31万元。分录加解析
老师,5月付1名临时工工资600元,按临时工资申报,填在正常工资薪金所得可以吗?可需要叫个税?
老师,5月付1名临时工工资600元,按临时工资申报,填在正常工资薪金所得可以吗?可需要交个税?
付2022年临时工工资1人2万元,如何记账,个税按职工薪酬报可以吗?
老师,10月份申报了未开票收入,但是在12月把票开了,请问应该如何做账
老师公司找人办理无形资产实缴,我要怎么入账,也需要申报印花税吗?
采购物品支付预付款后,因货品不合格弃货了。预付款无法收回。与厂家达成协议,厂家二卖后有收益了,给我公司退回。年底应该怎么做账务处理?
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
12月应交税费的余额是哪个余额
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?