一、了解外汇申报的背景 1.人民币对公提现通常被视为外汇收入,特别是在跨境电商的语境下。 2.平台合作银行会根据外管局的要求代卖家进行国际收支申报。 二、提现到公账的操作 1.提现方式:通过阿里巴巴的信用保障服务进行提现,分为“一达通出口提现”和“其他出口提现”。对于一般的企业来说,可能会选择“其他出口提现”。 2.设置与提交:在My Alibaba后台的【信用保障服务管理中心】或【信用保障订单管理中心】中进行提现设置和提交。设置包括设置支付/提现密码(仅主账号可操作)。提交时,选择提现账户、输入提现金额(USD)或选择结汇订单(RMB),并确认提现。 三、外汇申报的具体步骤 1.准备申报材料:准备好与提现相关的所有订单信息,包括订单号、金额、日期等。如果有相关的发票、装箱单、合同等文件,也需要一并准备。 2.选择合适的申报方式:根据跨境电商出口的特性,选择合适的申报方式,如跨境电商出口申报。 3.向指定机构申报:根据所选的申报方式,前往相关部门或指定的机构进行申报。这通常是当地的外汇管理局或银行。 4.填写申报表:填写提现的总金额和币种。如果有多个订单对应这一笔提现,可以合并填写或分别列出。提供必要的订单信息和支持文件。填写外汇收入申报表,确保信息的准确性和完整性。在填写时,需要特别注意以下几点: 5.提交申报并等待审核:将填写好的申报表和相关文件提交给外汇管理局或银行。等待审核结果。如果审核通过,则完成外汇申报;如果审核不通过,需要根据要求进行修改或补充材料。 6.注意事项:在整个外汇申报过程中,确保遵守所有相关的法律法规和规定。注意保存所有与外汇申报相关的文件和记录,以备将来参考或审计。 四、特殊情况处理 1.如果订单涉及自营报关出口,建议将款项提现到报关主体的国内对公人民币账户。 2.对于没有报关的订单,如果金额在5000美金以下,可以支持提款到企业法人个人账户,这种提现方式不会占用国内个人5万美元的结汇额度。

老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,生产型跨境电商,阿里信保提现到公账怎么做外汇申报?因为提现的一笔,但对应的订单好多,请实操过的老师回复,我需要一个准确的答案,拒绝含糊不清。
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
老师,我现在有一笔10几万美元要提现到对公账户,对应7~8个订单,那如果按笔外汇申报怎么申报?提现就一起提了一笔
同学你好 你按明细报就可以呀
那这个明细哪里来?
有什么可以导入的吗?
如果从信保一笔提现到对公账户的话,那外汇申报那可以查询这笔款对应每笔订单款的明细吗?
同学你好 就是出口的明细