一、了解外汇申报的背景 1.人民币对公提现通常被视为外汇收入,特别是在跨境电商的语境下。 2.平台合作银行会根据外管局的要求代卖家进行国际收支申报。 二、提现到公账的操作 1.提现方式:通过阿里巴巴的信用保障服务进行提现,分为“一达通出口提现”和“其他出口提现”。对于一般的企业来说,可能会选择“其他出口提现”。 2.设置与提交:在My Alibaba后台的【信用保障服务管理中心】或【信用保障订单管理中心】中进行提现设置和提交。设置包括设置支付/提现密码(仅主账号可操作)。提交时,选择提现账户、输入提现金额(USD)或选择结汇订单(RMB),并确认提现。 三、外汇申报的具体步骤 1.准备申报材料:准备好与提现相关的所有订单信息,包括订单号、金额、日期等。如果有相关的发票、装箱单、合同等文件,也需要一并准备。 2.选择合适的申报方式:根据跨境电商出口的特性,选择合适的申报方式,如跨境电商出口申报。 3.向指定机构申报:根据所选的申报方式,前往相关部门或指定的机构进行申报。这通常是当地的外汇管理局或银行。 4.填写申报表:填写提现的总金额和币种。如果有多个订单对应这一笔提现,可以合并填写或分别列出。提供必要的订单信息和支持文件。填写外汇收入申报表,确保信息的准确性和完整性。在填写时,需要特别注意以下几点: 5.提交申报并等待审核:将填写好的申报表和相关文件提交给外汇管理局或银行。等待审核结果。如果审核通过,则完成外汇申报;如果审核不通过,需要根据要求进行修改或补充材料。 6.注意事项:在整个外汇申报过程中,确保遵守所有相关的法律法规和规定。注意保存所有与外汇申报相关的文件和记录,以备将来参考或审计。 四、特殊情况处理 1.如果订单涉及自营报关出口,建议将款项提现到报关主体的国内对公人民币账户。 2.对于没有报关的订单,如果金额在5000美金以下,可以支持提款到企业法人个人账户,这种提现方式不会占用国内个人5万美元的结汇额度。

时间如梭,转眼间又到一年年底了,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。由于会计工作的杂事多,其工作具有事务性和突发性,因此结合具体情况全年的工作总结如下: (-)完成的主工作 1. 按时准确完成每月服务中心人员的公积金与社保申报工作。 2. 按时准确完成每月人员工资核算与个税申报。 3. 及时完成每月费用报销的账务处理、电子发票开具申请并协助完成线上共享交账。 4. 对各类支出合同、电费清单进行会计档案归档。 5. 积极配合小组对CDE片区进行物业费的催缴。 (二)个人工作中不足及需提升的方面 1. 应积极参加相关业务技能的培训,增强服务意识,认真做好本职工作。 2. 努力提升自己专业的知识,能为项目开源节流提供一些建设性的意见。始终以虚心好学的态度对待专业知识的学习,不断自我激励、自我鞭策,严格要求自己。同时多看一些对工作有帮助的相关书籍,以便开阔视野,拓宽思路,努力将所学知识用于具体的工作当中。 3. 在明年的工作中,我会继续向领导汇报工作中的得与失,听取领导的意见,及时纠正工作中的不足。在本职工作上我要努力做到爱岗敬业,热情服务,不怕辛苦! 老师,帮我修改下
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,生产型跨境电商,阿里信保提现到公账怎么做外汇申报?因为提现的一笔,但对应的订单好多,请实操过的老师回复,我需要一个准确的答案,拒绝含糊不清。
老师好,请问下,关于预付出去的款项,针对于核销发票可以提供下解决方案吗?我们是做企业培训的,有很多的代理商,一个月两次结算款会付过去,但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的,就很多不对应,加上我们现在上了新的财税软件,原来是有个手工的表,出纳每天登记对公付的公司款项,再人为的手工去核销,现在就是在想有没有比较节省时间的方法,怎么去核销,因为上了系统后,出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连,直接看软件里的日记账就行,主要是长期以往,到底还有多少发票没回来,这个就不是很精准的数了,账我们一般是跨月做完,但发票是实时有时会收到的,希望老师可以给点思路,感谢
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
老师,我现在有一笔10几万美元要提现到对公账户,对应7~8个订单,那如果按笔外汇申报怎么申报?提现就一起提了一笔
同学你好 你按明细报就可以呀
那这个明细哪里来?
有什么可以导入的吗?
如果从信保一笔提现到对公账户的话,那外汇申报那可以查询这笔款对应每笔订单款的明细吗?
同学你好 就是出口的明细