同学你好 要一致的
老师,中华人民共和国企业清算所得税申报表上面的剩余财产计算和分配明细表的第一行怎么填写?写什么呢
公司注销,填写企业清算所得税申报表,负债清偿只有其他应付款50550,剩余财产这里填了-50550。没有收入和其他费用,这样填不对吗
老师,我在填清算企业所得税申报,其中 剩余财产计算和分配表(附表三)中第7栏 清算企业所得税 是根据 附表二负债清偿损益表 9栏 应交税费 来自动计算得出的。但是 应交税费 就是我们这次清算得出应该缴纳的 企业所得税,但是 照实际填写 475.52, 附表三 清算企业所得税 自动计算的值显示的是 118.88,正好是 475.52的25%。是怎么回事情呢?
老师,清算所得税申报的时候剩余财产是负数也要填写股东财产分配金额吗
老师,请问清算企业所得税申报表、资产处置损益名西比奥、负债清偿损益明细表和剩余财产计算和分配明细表,这个表是要怎么填写的吗?是填最后那天账上的金额吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
可是,剩下余财产分配表,还有职工工资、社会保险费、法定补偿金,清算所得税申报表没有这几项,那么这几项所属于清算费用吗
同学你好 这个属于的
这两张表这样填有没什么问题
累计未分配利润是红字代表负数的吧
不是负数
自己做了个标记
数据间的逻辑帮忙看下有没问题
看着是没有问题哦
剩余财产8042439.12元小于投资总额3980000+未分配利润3896177.13元+公积1235305.39元, 这有没问题
同学你好这个没有问题