你好,是一般计税的可以的
我建筑公司有好几个一般计税的项目,A项目本月我们给甲方开票了,但是进项未完全取得,B项目我们未对外开票,但是取得了一部分进项发票,在下月申报时,我可否用B项目的进项了来抵扣木A项目的销项
一个公司有好几个项目,a项目开出了销项票,开的进项不够,b项目没开销项票,但是开了进项票,我可以用b项目的进项票抵扣a项目的销项税吗?
公司是建筑业一般纳税人,本年度有开票3个点的简易计税销项,对应的3个点销项项目的可抵扣进项应该也有,但是平时没有做记录或者在对方开票的时候把此项目改为别的项目了,那我在勾选抵扣的时候可以把所有的进项都抵扣了么,可以认为我收到的三个点的项目发票均为普票无抵扣进项不
老师,我们建筑公司一个项目还没开票给总包,但已经收到供应商的进项票,请问可以用这些进项先抵别的项目吗?等开出销项的时候再用别的项目的进项抵这个项目的销项?
老师好!请教一个问题:我们是建筑劳务公司,在异地的项目是一般计税项目,这个项目开的票。能用公司日常进项发票(比如水电费房租)等不是用在本项目的但却是公司日常经营的进项抵扣吗?
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
是的,是一般计税
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。