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老师,做生产成本,制造费用-电费本月的电费得在本月先计提,下月才来发票,就是本月计提的电费做在本月里,电费是有对公付款开票的,那水费也有开票,不过水费是对私转账的,那水费是按本月开进来上月水费的发票去做成本制造费用-水费,还是得在上月计提,做在上月的成本里呢?付现金的水费用不用计提?

2024-06-03 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-03 19:20

您好,都是当月水电费入当月成本费用中,不管有没有来发票,这是权责发生制,来发票后把原分录红冲,再按发票来做分录就可以了

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快账用户6489 追问 2024-06-03 19:42

那水费的计提分录得怎么做,来发票又得怎么做,制造费用-水费是付现金的

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齐红老师 解答 2024-06-03 19:49

您好, 借:制造费用-水费  贷:现金 我的分录很简单冲原分录,按发票金额再做分录,不用担心下面现金为负,2个分录,一正一负是抵了  借:制造费用-水费(负)  贷:现金 (负) 借:制造费用-水费  进项  贷:现金

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快账用户6489 追问 2024-06-04 09:24

老师,没有对公开票的,发票是对私的,计提水费借:制造费用-水费 管理费用-水费 贷:其他应付款-水费 收到发票借:其他应付款-水费 贷:库存现金 这样行吗?

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齐红老师 解答 2024-06-04 09:32

您好,付款是私卡付,我们收到的发票也不是公司呀,那我们记在账上没有必要呀,没有发票的成本费用是不能税前扣除的

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快账用户6489 追问 2024-06-04 10:01

老师,开的是普票的呢?用上面的分录可以吗?

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齐红老师 解答 2024-06-04 10:02

您好,不可以的呀,钱不是公账付的,票不是开给公司的,根本没有必要入账了嘛

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快账用户6489 追问 2024-06-04 10:03

水费也是公司用的呀,开的发票也是给公司(个人)的呀

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齐红老师 解答 2024-06-04 10:19

您好,我知道是公司用的,我来解释一下哈, 入账  计提水费借:制造费用-水费    管理费用-水费    贷:其他应付款-水费 这些制造费用最终结转到库存商品的,因为是没有发票的(发票抬头是个人),在年度汇缴时还得纳税调增,一些在库存里,一些已经销售出去变成了主营业务成本,这个我们根本没有能力分出来,给财务人员自已找麻烦。 确实无票费用要记入账里,那是基于是公司付的款,必须保证银行余额一致,这个又不是公司付款,又不是公司的发票,记进去给财务自已找点麻烦,您说对不对呀

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您好,都是当月水电费入当月成本费用中,不管有没有来发票,这是权责发生制,来发票后把原分录红冲,再按发票来做分录就可以了
2024-06-03
你好,老师没看明白你什么意思呢
2023-05-27
您好,发票也是支付这个月收到吗?
2025-08-15
同学你好 1.对于当月的水电费,应当在次月进行报销,并按照权责发生制的原则在次月将费用计提至相应的管理费用科目。例如,11月的水电费应当在12月报销,并计提至12月的管理费用中。同理,12月的水电费应当在1月报销,并计提至1月的管理费用中。这样可以确保费用记录的及时性和准确性。 2.如果在次月忘记计提水电费,而将费用直接记入当月的管理费用中,虽然从操作上来说是可行的,但可能会影响财务报表的准确性和及时性。因为在实际操作中,很容易出现遗漏或错误,导致财务报表的不准确。因此,建议在每月末对未计提的水电费进行盘点和核对,并及时进行补提,以保持财务报表的准确性和及时性。 3.如果在核对账目时发现上月工资少提,应当在本月进行补提。具体操作上,可以在应付职工薪酬科目中进行补提,以调整上月工资的差额。这样可以确保应付职工薪酬科目的准确性,并避免因工资不准确而导致的其他相关费用的误差。
2024-01-12
你好    你现在完工了吗 ? 这个 产品已经完工了 才能去转 借库存商品贷生产成本等 
2021-04-15
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