您好,农产品收购发票不是开给农民的,是开给收购农产品的企业的。
老师,开农产品收购发票,销售方必须是农民个人吗????合作社可以吗?或者是农贸批发市场呢。
农民合作社,一般纳税人,现在的企业所得税有没有减免优惠政策呢?是购买农产品直接进行销售。另外,自产自销的农产品,是需要做种植成本吗?例如种植人工,农药化肥的购买。如果是销售合作社社员的自种产品,成本是不是就是社员找税局开的票?家庭农村能不能成为社员?可不可以给合作社开票?开的票适用于现在的免税政策的吗?
郭老师,请问自己的园林公司,自产自销的。如果自己种的苗木不够销售,从农民个人那里收购,可以开收购发票吗?我们交不交税呢?
请问农民合作社向社外成员购买苗木,需要对方提供发票吗?发票上需要显示自产自销吗?合作社可以自己开收购发票吗?
请问老师,我是个合作社企业,向农民收购玉米,再进行深加工,向农民收购玉米时,是不是自己可以给自己开票9个点的,
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
就是,是的
您好,您的理解是正确的。
这种情况可以开收购发票吗
您好,可以开农产品收购发票 。
好的谢谢老师
您好,不用客气的哈。
您好,麻烦五星好评,非常感谢。