您好,意思是你们没有交企税,是吧

老师,我们公司17年亏损,18年所得税汇算清缴时弥补了亏损,19年所得税汇算清缴时系统又带出来了18年已经弥补过的亏损数额,当时这个数字去不掉,我没办法调高了纳税调整增加额,最后,税局让我在今年12月份补交了所得税7000多元,我应该怎么下账。
请教一个具体业务问题 2021年12月份计提了一笔所得税3000元 2022年4月份年报的时候发现可以弥补以前年度亏损 ,3000元多计提了 4月份调账 1、冲回多计提所得税 借:所得税 3000 贷:以前年度损益 3000 2、调整以前年度损益 借:以前年度损益 3000 贷:利润分配 未分配利润 3000 4月份财务报表资产负债表中应交税费期初数减去3000期末数加上3000 未分配利润期初数加3000,利润表中本年累计栏所得税3000 这样财务报表就平了,这样做对吗
老师,我在报所得税汇算年报时发现企业所得税年度纳税申报表(A100000表)中的纳税所得和企业所得税弥补亏损明细表(A106000)中本年度境内所得额不同,差了21年6月交的所得税,公司年底是亏损,我问一下弥补亏损表该怎么报?
老师好!我问题是这400可补亏损,不应该是确认递延所得税资产吗,为什么是-400*25%负递延资产呢。 (3)甲公司2×15年度利润总额4 500万元,以前年度发生的可弥补亏损400万元可在税法允许可结转以后年度产生的所得抵扣的期限内。 答案:根据资料(3),因弥补亏损确认递延所得税资产=0-400×25%=-100(万元),递延所得税资产转回,对应所得税费用。因此,递延所得税资产的期末余额=期初100+(当期发生62.5-当期转回100)=62.5(万元)。
老师,请问一下,收到税务局通知自查企业所得税后,有些民工工资实在无法取得发票,最后做了企业所得税的更正申报,进行了调增,但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损,所以实际并未补缴企业所得税,那我需要做账务处理吗?会计分录怎么做?
税局发了一份摸底调查。公司所得税10w元。弥补了之前的的亏损。现在所得税 期初 本期 期末 怎么填。
母公司想投资设立一个子公司是劳务派遣及人力资源服务公司,那母公司可以为子公司招聘人员吗?
有老师了解:青少年叛逆基地的吗?想问一下这样的学校是办理成公司还是什么性质
老师我们是贸易公司,供应商开的是普票,请问可以申请出口退税吗?还是必须是专票
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
环境保护税,企业得税汇算清缴时,能税前扣除吗
公司收到法人的实收资本。5月份收到的,但是印花税是按季度申报的,是不是等第2个季度报印花税的时候,再按实收资本这个给他缴纳印花税啊? 实收资本这个是按年缴纳的,还是按季度缴纳的?
老师,预付账款有一笔3000多万的工程款,还有一笔个人1万多,还有中石化加油处置卡3万多,这三笔那个需要函证?
像平常发生的招待费,即使有发票,也只能按照发生额的60%扣除吗?
老师,25年补交的24的收入,同时25年补交24的滞纳金,24年纳税调整表里面提示的滞纳金信息,我不用管吧
是的之前亏损了钱了现在拿去弥补了 税老师发了表摸底使用