您好! 借,固定资产 贷,营业外收入
老师,你好,首先A公司是B公司的子公司,现在A公司要移交出给其他公司管理,我们B公司想留A公司的一些有收益的固定资产(出租的门面、房屋)到B公司,那么这A公司的固定资产怎么转怎么做分录呢?怎么解决?AB两公司都是独立的T3账套,简单的来说就是母公司想留下一下有收益的固定资产,划到母公司后再把A公司移交出去,移交后不再是B公司的子公司了
母公司把固定资产转移给子公司?要开发票吗?是不是相当于销售那样处理?母公司、子公司分录怎么做?
子公司收到母公司固定资产投资,发票抬头是母公司,母公司视同销售吗?子母公司分别怎么做账呢?子公司的固定资产入账是含税价吗?
母公司跟子公司之间的内部交易,子公司给母公司做工程,母公司后面结转到固定资产,子公司做主营业务收入,这种要抵消吗?
母公司A和全资子公司B,现在A把本公司员工全部转移到B公司,固定资产也准备转到b公司名下,给b公司无偿使用,请问下这个如何处理,如何做账,
奥老师,你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出,这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧
老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
老师装修费摊销是摊入成本还是费用
老师你好,请问,物业公司的停车费收入要给业主委员会分一部分,比如1万元停车费收入,5000元给业主委员会,业主委员会的钱,记入其他应付款科目吗?
老师,那老板前期装修,用自己的钱,后面把发票开过来,要计入其他应付款吗
老师你好,我公司是家服装生产企业,因市场变化,账上的存货有1000多万,根据市场变化存货已计提了跌价准备,今年实际发生跌价300万,已结转了,所得税税前扣除的需要注意哪些涉税税务,需要备查哪些资料
老师好,24年汇算清缴才发现,之前的累计折旧的计提表一直错误,我按正确的数据做了一遍,净值付3万,等于是多提了3万,24年我可以按正确的数据填写所得税年报A105080吗?另外公司账多提的3万要怎么做账?小企业可以直接做一张,不通过以前年度损益调整,可以吗? 借:管理费用-折旧 -3w 贷:累计折旧 -3w
您好老师我们怎么选这个