同学你好!这个属于内部交易 需要抵消的哦
老师,如果不想在户籍所在地考,想就近考,怎么换考点
刚接手的企业发现银行余额对不上是做银行余额调节表呢还是改期初数,
企业账户,与银行账户余额对不上,可以做个银行余额调节表嘛,
老师,有资产负债表,利润表的模版吗
老师早上好,想请教一下,就是我增加了一个固定资产,这个月我要折旧,但是在折旧的时候我需要增加固定资产原值,我在做账的时候已经做过了,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 现在是我在折旧的时候点击系统折旧后面的其他凭证进行折旧,他就会有出现一个分录 借:固定资产 贷:库存现金 关键是我之前做过这个分录了,现在再有一个库存现金就重复了,我该怎么操作才好呢,请老师指点
老师,早上好!我刚刚接手公司会计,我又是新手,之前干出纳的。现在从哪一步入手,凭证做账报税都没有人教。我该怎么做。这个课程我买了但是找不到教程视频
老师好,请问单位对员工违规的罚款计入营业外收入合规吗?税务局认可吗?
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!我看到24年财务报表是4963万多,然后看2025年1月财务报表资产是3676万多,我不知道怎么变少的
老师所有者权益变动表什么时候填
这个怎么抵消,哪几个数抵消?
这个对应的应收应付 还有固定资产和营业收入 是要抵消的
能用数据和科目举个例子吗?
借:应付账款 贷:应收账款 借:主营业务收入 贷:固定资产
这样一抵消,合并报表的资产总额不是又减少了?
这项工程给别人是做,给自己子公司也是做,为什么要抵消固定资产的账面价值呢?
这个是从合并报表角度考虑的哦 子公司并没有实现 对外部的收入的
听上去有点不大合理,这个也不是固定资产买卖,是在建工程转出来的,这个固定资产是不会对外售卖的
这个本身是内部处理的问题呀
刚才没写完整 应该是 借:营业收入 贷:营业成本 固定资产 这样的哈 差额部分 抵消的