您好,这个的话,是现在开始摊销的

邹老师好,麻烦问一下。 我们公司之前支付的商标注册费,由于金额低没有计入无形资产,现在要把该商标授权给其他公司使用,需要给对方开票。我现在是否需要把当时的费用调整到无形资产,再补摊销?
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
老师 公司购买了一个系统软件10万元,但是发票开的是软件服务费,请问我是要做无形资产摊销还是计入办公费用,无形资产摊销的话是最少10年吗?是付清尾款当月进项摊销吗?
老师您好,我们公司购买了一个财务软件,因为收到了一部分发票并且勾选抵扣了,所以得确认无形资产,但是钱还没付完,发票也还没开完,请问怎么做完整的分录呀?还有摊销是我做账确认无形资产就必须摊销还是当软件可以使用才开始摊销?
请问老师,我们采购了一批货100吨,一万元一吨,运输到我们公司时入库前发现少了1吨,但是对方开发票给我们100万元了,并且我们也支付了100万元了,现在少了1吨,对方要赔付我们1万元,请问这个发票还要冲红掉发票,重新开具99吨给我们吗?还是说赔付了1万元,我们就可以不用对方冲红发票,我们就按实际99吨入账(但是发票上100吨)就可以了,还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
企业所得税:交易性金融资产,购买的时候手续费投资收益不认,那我们就要把投资收益调增,以前的账上是增加费用利润调减么,现在相当于把他收入增加了? 在卖的时候再算成本里面去?
老师,我们出口的货物,客户按照报关单的金额付的,然后后期发现货物有点问题,然后我们退了这部分货款给他在中国的个人卡,这样可以吗
个人住宅 租办公 水电只能靠无票 只能开房东个人名字发票 这种情况要怎么处理 要怎么入账 涉及什么税 有风险吗 需要什么支付凭证入账吗 有两种情况支付 一种是公司自己交 个人交到物业 然后报销 还有一部分前期房东还有电费 我们直接用 最后付钱给房东 请对这两种要怎么处理 怎么入账啊 会计分录 涉及税费请一一详细解答
工商年报里的高校毕业生指截止2025年末毕业两年内的高校毕业生是23年6月后毕业的吗
报废铝材,卖出去,开票编码是哪个?
老师请问下企业汇算清缴退税已经申请通过了,现在更正后不用退税,可是申报表依然显示退税金额怎么办(就是不想退税了),因为退几百元就要查账比较麻烦,但是现在作废不了,更正后依然显示原来的退税金额
老师,请问小规模不动产经营租赁税率多少?有没有相关政策?
老师您好,汇算清缴职工薪酬及纳税调整表工资薪金支出,一月份发放上年结转的工资部分,需要一起填吗?
我们委托专业机构销售本单位二手车辆,我们实际收到的货款是5000元,是专业机构扣除1100元相关费用后的,这个1100元对方会给我们开具发票,但是我们在电子税务局系统里面发现了一张销售方是我们,买房是一个个体户,也表明了二手车市场的二手车销售发票,票面金额是12000元,现在想问我们在没有开具任何销售发票滴丸情况下该怎么进行税金申报,这个二手车销售发票是相当于我们开具的吗?
老师,您好,单位是一般纳税人,企业会计准则,现在有一笔收入2万多,已入银行想涉及到的年度有24年,25年,26年,都已开票,现在这笔收入需要红冲,再把2万多退还给客户,这2万元可不可以不调整以前年度损益,直接红冲现在的收入?
现在就按2万摊销吗
还有摊销是当月就开始摊销吗?
嗯对,是按照2万摊销,这个是当月的