您好 请问软件是否已经开始收到使用?

老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,我们公司是做咨询服务的,3年前做了一个项目,完工后开了发票,但是对方一直没有付款,去年对方公司已经无法偿还债务,申请了破产注销,我们的款也没收回,发票对方也一直没有抵扣,我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票,做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目,请教一下正确的分录怎么写
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
你好,问下数电普通发票购货方是企业,可以不填税号吗?没有税号的购方单位的数电发票合规吗
请问石材厂在网上做推销广告,那增值税专用发票开什么内容最好
老师,一般管理咨询公司的成本是不是人工,房租,水电等组成
请问:广东省肇庆市端州区2025年度工商年审网址?谢谢
请问,劳务派遣分公司开票,但收服务费转到总公司了,这个影响分公司的增值税税负吗?
老师,我是运输公司的内账会计,公司在24年买了停车场300万元,花113万元搭建车棚,路面硬化以及做消防设施等费用。当时没会计,没做卡片。老板现在叫我做,我能做固定资产卡片吗?怎么确定金额?
老师:我想问问如果社保跟公积金的个人部分公司承担的话,账务怎么处理呢?
老师好,请问一下建行变更经办人员需要带什么资料过去啊?
我想问一下,企业信用报告(征信授权书盖章可查),在哪里调取,查找调取的端口在哪,比如要找江苏荣耀光学科技有限公司
老师,2026增值税新规发布了,我公司2024年末签订的异地销售电梯和安装电梯合同,业务还没发生完,发票2024年和2025年异地安装发票税率开的都是简易3%,请问现在2026年剩余部分按什么税率开?
还没有正式使用,还在培训阶段
那收到发票暂时不入账 或者入账计入无形资产科目 不摊销 当软件可以使用才开始摊销
那我可以先确认无形资产全部账面价值,然后进项税代抵扣进项税,当每次收到发票的时候冲减代抵扣进项税,这样处理可以吗
等到软件正式使用的那个月我在进行摊销处理
因为还没有可以使用 计入无形资产科目也不太合理 不太符合无形资产定义 单位不需要审计的吧
那不确认为无形资产的话可以放到哪个科目,因为现在开的一部分发票我已经抵扣了
也可以用长期待摊费用科目暂时过度一下
计入长期待摊费用然后转无形资产可以吗
还有计入长期待摊费用不是也需要摊销吗
计入长期待摊费用然后转无形资产 可以的 软件达到可以使用状态后转到无形资产科目 比如开办费计入长期待摊费用 没有开办完成 也不需要先摊销 等开办结束才摊销 所以可以暂时不摊销的
谢谢老师,那到时候确认为无形资产,需要附上什么证明不
软件自己单位测试可以使用 对方也应该有说明或者报告给您单位的吧?
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!