借其他应收款,贷,银行存款 预支的时候做这个, 每个月发工资的时候借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
员工预支工资报了税,也扣了个税,怎么做分录
员工预支工资报了税,也扣了个税,怎么做分录
没有计提工资,提前预支工资,怎么写分录,
有员工预支工资的怎么做分录呢? 是分开计提工资吗都预支到2025年了
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
账上还是正常按月计提工资。
有一个预支到2025年,有一个预支了7月/8月 还是这样做吗?老师
对的对的,不管预支多长时间都可以这么做。
工资表里的名单也是有他们两的,就是正常计提咯?是这样理解吗?
是的对的是的对的是的对的。
但是存货哈,有价格的浮动咧,进销存台账有更新喔,,我只能看到最新的,那这个期初数就不准了,如果要做五月的话,能不能从六月开始呢,按照六的实盘数为期初数据?
那你取一个市场价格平均值