您好,这个的话,是你们购买礼品给你们开票了吗
老师,买了礼品赠送给客户的,怎么做账?
老师,过节公司买了很多钱的礼品送客户和送员工,取得了进项发票,可以给公司抵扣吗?
老师,像过节啥的送客户的礼品开回的发票这个怎么做账呀?报稅时影响吗?
请问老师,过节送客户的礼品怎么做账?可以税前扣除吗?
老师好,给客户送的过节礼入什么
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
开了烟和预售卡
这个的话,借 销售费用——业务招待费 贷 银行存款
不能税前扣除
嗯对,是这意思的了
纳税筹划怎样可以税前扣除?
这种的话,是不能超过收入的千分之五的
请您筹划一下怎样税前扣除吧
现在的问题是开票了,既然开票,那就只能是业务招待费,不可能是其他的,而业务招待费又有扣除比例要求,所以这个费用,筹划的话,也不可能全部扣除
如果没开票怎样筹划
没开票,只能找替票,先入账一部分,否则全额不能扣除
替票就是违规操作了[尴尬]如果交了个税是不是就可以扣除?
缴纳个税,这个税率很高的,这个你们愿意吗
好多税筹都说代扣代缴了个税就可以了
对,但是个税的话,这个税率较高的
所得税和个税哪个划算呢[疑问]
肯定是所得税更划算的这个
所得税 5 个点,个税 20%,那还筹划啥?
对啊,所以不用缴纳个税,直接纳税调增,不是我刚才说的嘛,压根就别想个税的事