是的,这个400元礼品要合并本月工资交个人所得税
过节日,老板说每位员工发放200元节日礼金,假设8月员工到手工资3500,那么我在申报8月工资薪金所得,在自然人税收管理系统申报时,这个员工的本期收入那个栏目,我是不是要填写3500+200???是这个操作吗? 请问那些节日礼金,节日交通补贴,我是不是都这样子操作来代扣代缴个税啊???
老师企业发放给员工的各种名义的礼金,包括什么开门红包、元宵礼金、端午礼金等等,像是这种礼金是需要合并到工资薪金去申报个税的,但是我不明白是合并到哪个月的工资薪金。比如我2月份春节上班,就假设2月8号上班,2月8号发放开门红包,每人300元,然后我2月份税期是要申报1月份所得的个税的,假设我1月份收到的工资是5300元,那么我这个开门红包是合并到哪里?
1、香宇食品加工厂为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,请根据该厂发生的业务做出正确的会计处理: (1)10月1日,公司将自产的熟食礼盒和外购的花生油作为福利发放给本公司职工。每名职工发放一个礼盒一桶花生油。单位共有职工37人,其中,管理人员10人,车间管理人员2人,生产工人20人,销售人员5人。礼盒单位成本 40元,市场售价每盒60元(不含增值税)。花生油进货时每桶单价50元,进项税额已经抵扣。请编制发放福利及分配费用的会计分录。(20分) (2)10月6日,通过银行转账发放工资15万元,同时,结转代扣款项,包括,个人所得税1.6万元,社保费2.2万元,住房公积金3.3万元。(10分) (3)10月31日,计提当月应付工资,其中,管理人员工资10万元,车间管理人员工资1.6万元,生产工人工资8万元,销售人员工资2.5万元。同时按照 工资的10%计提社保费,按15%计提住房公积金。(10分)
我们公司端午节每个员工发粽子,大米,豆油等礼品,每个员工的礼品价值400元。请问这个400元礼品要合并本月工资交个人所得税吗?
1.公司一般纳税人,我的销项税额是8000元。小规模给我开了3个点的专票给我。我本单可抵的进项税是8000-145.63吗?2.本月买了电脑收到专票13个点,价税合计3000元,可以抵扣进项吗?3.买了礼品送客户500元,普票开了500,这个计入哪里?4.员工报销写了400,发票收到500,按400报销,多余的一百发票怎么处理?
管家婆软件期初未建账前可以开具销售单吗
老师,甲公司的债权、债务全部转给乙公司,甲、乙公司的账务分别怎么处理?
月末一次加权平均法用软件出库,还用原始凭证吗
其他债券投资的减值准备为什么不影响账面?
老师,24年银行手续费发票没开,大概1000多元,需要汇算调增么
老师好。请问,商贸公司,比如商家实际给我开500张建筑模板,我得开出去500张,但是实际我要达到税负是2-5的话,那么肯定得是销售额大于进项额的,加上利润肯定也不够税负的,那么不就得多开销售额。不就得多开张数吗,这样可以吗 不可以的话,这种得怎么开票,既要数量一致,还要达到税负
国内购进材料,公司自己加工卖到国外,这个是属于一般贸易吗适用免抵退税,直接买进卖出是免退税也是一般贸易吗?
企业涉及跨境提供技术服务,国内购进材料卖到国外,国内购进材料加工后卖到国外,那么出口退税这块,销售还区分免退税和免抵退税吗?
请问老师,材料入库,假如3月5号入了40吨,3月10号又来了50吨,3月末都没有开发票,3月末暂估了40吨,4月收到发票时是90吨,那入库单怎么开?(3月已经开了40吨的入库单,)
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
如果直接发400元现金,需要交个人所得税吗?
那个直接计入工资申报个税
这个月我们公司业绩很好,老板邀请我们公司每个员工参加团建活动。估计每个员工平均花费1000元,这个1000元需要员工合并工资交个税吗?
集体福利不需要申报个税
那刚刚问你的端午节发礼品,也是集体福利,为何要交个人所得税?
发放到人的需要交个税