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老师,有张进项发票我算抵扣的税率错了,这个月冲了,出现成本余额在贷方,这样我结转成本的时候记贷方红数还是记借方

2024-06-06 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-06 16:43

你好,贷方负数用这个来。

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快账用户5049 追问 2024-06-06 16:44

可以用贷方负数哈老师,看我记的对吧

可以用贷方负数哈老师,看我记的对吧
可以用贷方负数哈老师,看我记的对吧
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齐红老师 解答 2024-06-06 16:46

对的是的,这个正确的。

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快账用户5049 追问 2024-06-06 16:47

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-06 16:47

不用客气,工作愉快。

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你好,贷方负数用这个来。
2024-06-06
同学你好, 借,主营业务成本,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 借,银行存款,正数
2020-11-04
同学你好 这个就是原分录负数红冲
2022-05-05
同学你好 原分录负数红冲就可以
2022-05-05
你好,要先勾选发票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分录 借:主营业务成本 负数 应交税费-增值税-进项
2024-02-21
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