您好 建筑企业是跨区域涉税事项报告填写,合同金额填写价税合计 您合同金额不是价税合计么
增值税预缴表是按跨区域涉税事项报告表里的合同金额填写吗
老师!建筑公司跨区域涉税事项增值税预缴填报是按开票金额的2%预缴是吗?还是合同金额预缴?
老师,请问建筑行业跨区域涉税预缴增值税填写销售额的时候是含税金额还是不含税金额。
你好,我问下跨区域涉税事项报告表,合同金额是写总的合同金额,还是本月开票金额?跨区域预交税款表,销售额了?
老师,跨区域涉税事项报告这个合同金额是含税还是不含税呢,
李三是xx化妆品店经营者,甲公司购买化妆品500元,发票为李三代开的,销售方是李三,甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗?
老师,工资要每个月计提,但是没有发放,所以计提每个月还是要照做,但是只有等发工资了才报个税吗?还是计提了也要报个税?
你好老师,我想问一下一般纳税人经营范围没有电费,可以开具电费发票吗?别人家用我们家的电
我我买的2000多的课,为什么快照软件还要重新花钱呢?
老师这类题目也没有规律或者简便方法
老师,第二题选项B为什么不得抵扣
固定资产享受一次性扣除的确认递延所得税资产,还是递延所得税负债
个体工商户由法人李三开票代开,销售方李三,然后把款付给xx化妆品店可以吗?
这个a为什么是对的 入账价值不是4455吗
我们公司租个人的房子,个人的租赁所得,代扣代缴是按照开发票的时候来缴,还是付房租的时候缴纳
合同有价税合计,有不含税金额有税额
那合同金额应该是价税合计哈
好的,那我预缴那里填写什么
就是这个销售额,还有附加税的
请问您可以把您说的预缴界面截图一下呢 然后标识出来
销售额填写合同不含税金额吗??附加税底下要填的嘛?有减免性质代码的嘛
您说的是异地预缴申报表 对么
是的,这个就是异地预缴申报的表
销售额是不是填写合同不含税金额?预缴2%灰色不能填的。但是合同金额。我们没有开完出去,需要按合同全部预缴先拿
预缴的时候 按照本次需要开具发票的价税合计金额填写销售额 跟我们平时说的销售额有点区别
那就是我合同总金额1562643.46元。 5月开了发票工程款325883.71 还有安全措施费400分两张发票开的。那我需要325883.71+400=326283.71 价税合计金额填写销售额?
还有附加税那里怎么填啊?减免性质代码要选嘛?
您有签订分包合同 收到分包发票 预缴的时候可以差额预缴哈
抱歉 前面回复错问题了 对不起 合同总金额1562643.46元。 5月开了发票工程款325883.71 还有安全措施费400分两张发票开的。需要325883.71+400=326283.71 价税合计金额填写销售额 是的
附加税根据增值税填写啊 您销售额超过10万了 没有减免
您有签订分包合同 收到分包发票 预缴的时候可以差额预缴哈 这个。我们是分包方吖。怎么差额预缴吖
抱歉 前面回复错问题了 对不起 您看我说了一句 是另外一位学员也问的建筑服务开具发票的哈 不是针对您这个问题
5月开票,6月预缴可以的吧?5月我填写的时候提醒所属期大于当前日期。那我6月预缴了,6月申报5月增值税 要填写附表四,建筑服务预征需要填写不
5月开票,6月预缴可以的 6月预缴了,6月申报5月增值税 要填写附表四,建筑服务预征需要填写