您好,第一个的话是需要做在建工程转固定资产 第二个是 借 原材料 贷 银行存款 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷 生产成本,在销售

公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师: 购进来的是各种煤,加工配比再后销售出去,中间的成本我们怎么确定,料可以算出来,机械费和人工费怎么算
按照耗用的,比如耗用的全部人工,除以完工产品和未完工合计
按月计算吗?但是不停的进,不停的出,没办法统计具体的未完工合计?
老师关于成本里面的:材料,购进有发票,按发票金额对应结转,人工按工资表结转,机械费是固定资产,机械费结转依据是什么?
机械费,可以按照各自的折旧,折旧合计去分配