你好,按你实际支付的金额开,100万
A购进B的货物,合同约定支付承兑汇票100万,实际支付时,A按银行贴息的价款支付90万给B公司,以银行转账方式支付,B给A开鲁了100万的发票,B公司实际收款和开票不符怎么做账
老师,对方有AB两家公司,A公司欠我司10万,B公司欠我司5万。想把A的货款转到B上面。 现在A公司开10万的发票给我,余额清零; 我 开10万的发票给B公司,B公司就欠我15万。 这中间没有税款和费用差额吧? 税率都一样,A开10万给我抵扣了,我也开10万给B了。增值税相当于0,附加税也就没有了
A公司给了B公司100万,约定B在5年后房子开发好了给我一套价值500万的房子,B给我开票应该开500万还是100万
老师您好,请教一个问题,老板有ab两个公司,比如买房1000万,a公司帮b公司付款10万已开票给a公司,b公司付款90万就只能开90万发票了呀,b公司买的房子100万房产税土地使用税都交了,现在入固定资产怎么入?
老师您好,老板有AB两个公司,比喻B公司买了厂房100万付款给C房产公司,其中有10万是A公司付的,B公司只付90万,但合同又是写的B公司实际买房也是B公司买的,所以交房产税这些都是B公司按总金额交的,这个房产公司开票怎么开呀,90万与10万的,固定资产本来就是B公司的100万。我想了一天没想明白 ,请教老师这怎么开
老师,残保金怎么申报
请问老师,我们单位属于检测类国有企业,现在省住建局要对我们单位进行为期两天的检查认证,请问专家的就餐和住宿费可以按照本企业制定的差旅费标准执行吗?
老师,你好,年底一次性拿的工资怎么申报个人所得税?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了谢谢老师答疑下
做账是做上月的账吧?因此本月做账是做的 8 月账,所以计提社保是计提 9 月社保,缴纳 8 月社保吧?那为什么讲课时,计提 3 月社保,还可以同时缴纳 3 月社保,当然他有 3 月的银行回单,这做账究竟怎么做的?
老师,那三对互为倒数的系数是哪三个哎[捂脸][捂脸][捂脸]我忘了
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,刚开始营业有近5万的进项税,7月报增值税的时候,销项税额736.39,勾选了一个进项税额为855.92的发票,有留抵119.53,在账套中也没有对留抵进行账务处理。8月底的时候专管员打电话说不能留抵,报8月增值税的时候,留抵应该怎么处理?应该怎么报税
老师好,请问下,公司名称贷款了100万,贷款直接委托支付放到一个个人的帐户中,请问下这会计凭证怎么做分录
请问老师,预付3个月房租12000,发票已收到。需要次月分摊,支付房租时,借预付账款12000,贷银行12000。次月分摊时,借管理费用4000,贷预付账款4000,这样做对吗
农民工专户要怎么办理