你好,对的,这个的话是有对应的征期内才能申报的

想请教一下,对外贸易出口(企业没有办理进出口经营权),平时通过阿里巴巴那些平台接单,找的代理报关出口,企业申报收入是适用免税?还是视同内销?
你好,老师我们公司是生产企业,出口退税能备案外贸出口吗?还是只能是生产企业出口退税?选择外贸出口和生产出口,是我们企业自己自由选择还是税务局根据我们企业资料来定的?老师选择哪个对我们公司退税有利?
#提问#出口外贸企业,增值税申报收入应该填哪一栏?是不是和生产出口的不一样?
一般纳税人的外贸企业,出口对应的进项不申请退税了,出口对应的进项能抵扣内销的吗? 外贸和内销的货物进项票是一样的货,同一个产品
我想问生产出口企业,我公司是一般纳税人针对于开出去的出口免税的发票,其中有一部分是不能退税的,在申报增值税的时候怎么报税?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品,请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?
请教一下,没有业务零申报的服务业公司,营业帐本印花税填几本合适
关于26年开始实施新增值税法,想问一下老师: 总公司给外地分公司移送货物用于销售按照新实行的增值税法来说是不是就不属于视同销售了?那这样的话账务上总分公司之间的抵消分录可以不做了
注册公司时注册资本是50万元,没有实缴,这怎么入账,资金账簿应交印花税吗?
老师,我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品,请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?或则计入销售费用怎么做会计分录?
老师问一下,我们一个项目以房抵工程款,房子抵给公司后,甲方也开了房产销售发票给公司,上个季度公司有两套房又抵给下面的供应商了,公司也开了房产销售发票给下面的供应商,进项和销项相等,这个房在异地,还需要异地预交税金吗
老师,我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品,我们平台销售平衡车时有送赠品,请问一下购买的这些赠品能直接计入主营业务成本吗?麻烦指导一下会计分录?,谢谢
老师,请问一下没申报工资,不是公司股东。但是公户流水转出备注发放工资,现金分红,快递费等。这个怎么做分录哦?还有不是公司股东,能分红的嘛?还有分红是不是要交20%的个税的?
#提问#老师,办公软件27.4元怎么摊销
进口货物在海关缴纳关税了,如果再卖这个货的话,购买企业还要再缴纳关税吗?
大概这个征期时间是多久开始到多久截止呢?
这个的话一般都是一个月左右的
我想问的是比如今年的报关单到多久不能申请出口退税了,我记得有时间,具体忘记了
4月30号之前,还是这个规定的
相当于比如,24年的报关单,最迟要在25年全部申报完毕对吗?
嗯对是这个意思的了
如果比如去年23年没申报完的,今年还能申报嘛?
可以再2024年申报的这个的
我的意思是过了4月30日的也还能申报吗,不就行成超期了吗
超过的话需要给税务说明情况,才可以,不能自主
比如我这边是生产出口企业的话,比如23年的出口未申报退税的还有部分报关单已经给管理员说了,放弃申请退税,在今年24年5月又有新的出口退税,前期23年之前的进项发票没认证完的还能继续认证抵扣不,我的意思就是23年之前的进项发票我想全部认证完然后算留抵,在进行生产企业的出口退税?
可以,你这个想法是可以的,然后在24年这个阶段全部做