你好!是的,可以不用计算了
老师,这种过路(普票),是按照发票税额抵扣吗?那那种按照9%核算的进项,是那种票?
老师,公司一般纳税人老板跑业务车辆通行费就是过路费,火车票,能不能直接进入差旅费票面金额,不经过进项税额抵扣这一项核算。
老师,这个票是道路通行费,按 票面金额/(1+5%)*5%计算抵扣进项税吗?
实务,像这种高速公路通行费可以按照计算抵扣进项税吗?还是按照发票票面税额抵扣
进项发票抵扣的税额,不管几个点的发票,就是按发票上的税额来抵扣是吗
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
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预付账款难道不是资产减少负债减少吗 为什么属于资产不属于负债 预收账款难道不是资产增加吗为什么属于负债
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,我填写增值税申报表,期初未交税费25行为什么有数字。我上次已经交了呀。老师
你好!你看你上个月的申报表
我看了25行期初未交税金有数据,然后27行本期已缴纳税金和25行数据一样,然后本期应补税费额金额是我我们公司本月应该要交的,但是我就不知道怎么多了25行和27行数据,
你好!你要在30行填上上月的数
他是一键集成的数据,30行也有相同数
你好!这样应该就没问题了。这样就只剩下34行有数据。下个月34行的数据就会在25行
好的,老师
你好!欢迎下次再来探讨