您好,是说填表吗还是什么

某个体商店为增值税小规模纳税人。2021年6月销售商品取得零售收入16.3万元;将部分外购商品用于职工福利,市场含税售价为1.03万元。该个体商店当月应纳增值税( )万元。 A. 0.5 B. 0.17 C. 0.47 D. 0.16 【答案】D【解析】外购货物用于职工福利不视同销售;增值税小规模纳税人按征收率计算应纳税额,进项税额不得抵扣,该个体商店当月应纳增值税=16.3÷(1+1%)×1%=0.16(万元)为何这个用于员工福利的不用做进项税额转出,进项转出不也会增加他的销项税额?
公司为增值税小规模纳税人,适用征收率为3%。本公司自产产品发放给职工作为节日福利,假设该公司自产产品的生产成本为6万元。其中行政管理人员负担1万元,产品生产人员负担3.8万元。车间管理人员负担0.7万元,销售人员负担0.5万元。同类产品市场销售收入为9万元。发放自产产品,结转产品销售成本分配,非货币性福利费用的会计分录。
A公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2023年2月发生如下经济业务:1.将研发的一种新产品作为福利发给职工,该种产品无同类产品市场价,已知生产成本为2万元,成本利润率为10%。(1)(判断题)将研发的一种新产品作为福利发给职工应该视同销售计算增值税,增值税销项税为2*10%=0.2万元A正确B错误
甲公司2×22年4月将一批自产的应税消 费品用于职工集体福利,该批消费品的成 本为300万元,计税价格为500万元,适用 的增值税税率为13%,消费税税率为 10%,该批消费品应当计人职工集体福利 的金额为 A.350B.365C.415D.615 这题应该怎么算啊 答案是415 为什么用的是成本,这种不应该是视同销售吗?应该用售价啊
公司让员工买自己家的商品作为春节福利(出具销售小票已付款),再拿销售小票来公司报销,这种可行吗,分录怎么走
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
老师,外地项目员工伙食费只有报销单没有发票可以入账吗
老师,分公司的股东是总公司吗?
请问一下收到实收资本的分录
已支付给职工工资,2025年,是否报告1月份发的2024年工资
平时做账,会计分录
借 管理费用——福利费 贷 库存商品 应交税费 应交增值税 销项税额,税法视同销售
小规模纳税人税费贷方直接合并在库存商品呀
嗯对,库存商品直接减少,因为会计没有视同销售
好的谢谢老师
不客气的,祝您开心
借:管理费用 贷:库存商品(价税合计)
税款合计单独做应交税费