你好,是的,你说的是正确的
老师 我们12月收到进项电子专票共计100万 12月报税时抵扣了其中30万 70万对方在1月直接做红冲 1月时12月的帐还没做 那我可以在12月帐里就当没有70万的发票 30万12月抵扣的就做在12月帐里当进项 后面进项做转出 这样可以吗?
请问老师,1.电子税务局里全电发票月末汇总当月红冲的汇总完了是红冲完的数吗?2. 一开始开的是51盒子的发票。作废和红冲的发票在电子税务局月末汇总里是不是没减去51盒子里作废和红冲的发票数呀
老师,这张发票我记的作废了,现在作废标志显示负数正常,对应正数发票作废代码是什么意思?我这个做账的时候这一笔是不是可以不入账。下面显示正数作废的是不是就可以不入账,只按汇总处理的实际销售金额和税额入账
老师,我是购货方,当月对方开了红冲发票但是还没给我我就没做帐,但是电子税务局的附表二已经自动跳出冲红的发票计入进项税额转出了,我账里没做下个月做可以吗?
老师好,开具的发票不能作废,只能红冲,在报税的时候,需要在哪里调整吗?电子税务局显示比对不成功
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思