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老师,我们23年的年报汇算调增缴税了,那现在5月的这个账怎么做啊?就直接计提所得税费用,应交企业所得税吗?

老师,我们23年的年报汇算调增缴税了,那现在5月的这个账怎么做啊?就直接计提所得税费用,应交企业所得税吗?
2024-06-11 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-11 15:36

小企业会计准则做账可以的,你也可以用利润分配未分配利。

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小企业会计准则做账可以的,你也可以用利润分配未分配利。
2024-06-11
你好,小企业会计准则可以借利润分配或是所得税费用 贷应交税费。企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款
2024-06-11
你好,这个你应该借,利润分配,未分配利润,贷,应交税费,应交企业所得税。
2025-01-08
您好,针对这个税金的分录是不用调整的,其他的比如业务招待费照样调整,
2024-02-27
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税    借:利润分配-未分配利润  贷:以前年度损益调整
2024-03-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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