咨询
Q

用友要如何作废本年1月的结算损益分录?已全部反月结回去当月了

2024-06-11 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 17:13

你好!凭证在用友系统中非常简单,您只需遵循以下步骤: 1、进入用友系统,定位到财务模块 2、选择凭证管理,找到需要作废的凭证 3、点击凭证编号,进入编辑页面 4、在编辑页面中,将凭证状态改为“作废” 5、确认无误后,保存即可

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!凭证在用友系统中非常简单,您只需遵循以下步骤: 1、进入用友系统,定位到财务模块 2、选择凭证管理,找到需要作废的凭证 3、点击凭证编号,进入编辑页面 4、在编辑页面中,将凭证状态改为“作废” 5、确认无误后,保存即可
2024-06-11
你好 请问一下,这个差额大概是多少
2023-03-04
是不是本年利润没有结转到未分配利润?
2021-03-30
你好你登录的时候是应该以21年的日期登进去,然后反结账。
2022-04-19
您好,这个分录是不是导致生产成本 -制造费用 和 直接材料 的余额 差异了,那 借 生产成本-制造费用 10000 货: 生产成本-直接材料 10000
2023-04-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×