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你好,老师,A公司代我们B支付了40万货款给C公司,C公司给我们B公司开了40万的发票。现在我们要给A公司开票。做账怎么做,分录怎么写。摘要写啥呢

2024-06-11 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 17:40

同学你好 A公司代付的不是吗 为啥给A公司开票?

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快账用户2045 追问 2024-06-11 17:43

他帮我们付了。他要求我们给他开票。因为c公司把票全部开给我们了

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快账用户2045 追问 2024-06-11 17:44

他们也需要票

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快账用户2045 追问 2024-06-11 17:44

我们之前是因为公户有问题支付不出去,所以A公司帮我们代付了

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齐红老师 解答 2024-06-11 17:45

同学你好 那你不能开票呀 这个是虚开

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快账用户2045 追问 2024-06-11 17:46

代付的不给开票吗?

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快账用户2045 追问 2024-06-11 17:47

那我不开票,他人代付的话,我要怎么做分录呢

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快账用户2045 追问 2024-06-11 17:48

借应付账款C 贷 其他应付款A 吗?

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齐红老师 解答 2024-06-11 17:51

对的 你们还钱就可以

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快账用户2045 追问 2024-06-11 17:54

那我需要附上对方代付的银行回单吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 17:55

同学你好 这个可以的

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你好,你们公司在这个过程为什么不能开具发票呢? 
2023-06-05
您好!对于B公司来说,收到的40万人工费需要视为公司收入,并据此计算并申报相应的个人所得税。账务处理方面,B公司应如下做账: 借:应收账款(或银行存款) 400,000元 贷:应交税费-应交个人所得税(根据税率计算) 主营业务收入 400,000元 A公司作为中间方,如果没有实际支付给B公司的费用,则不涉及具体的会计处理。如果有支付,则需要根据实际支付情况进行相应的会计分录处理。
2024-10-30
发票和你的合同需要一致,你之前和B公司合同作废 可以和a签订的可以
2023-04-04
你好,是你们公司针对C公司的收入,然后支出给B公司是你们的成本? 
2023-03-18
B 公司账务处理 收到 C 公司代发人工费 借:应收账款 - A 公司 400,000 贷:主营业务收入 396,039.60(400,000÷(1 %2B 1%)) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)3,960.40(400,000÷(1 %2B 1%)×1%) 实际确认人工成本(假设人工成本为 30 万,具体根据实际情况) 借:主营业务成本 300,000 贷:应付职工薪酬 300,000 收到 A 公司支付剩余款项(如果有)或者结算清楚后 借:银行存款(实际收到金额) 贷:应收账款 - A 公司(相应金额) A 公司账务处理 C 公司代发 B 公司人工费用时,A 公司作为中间环节暂不处理该笔人工费用的支付,因为实际支付方是 C 公司,A 公司重点关注和 B 公司的劳务服务采购关系以及和 C 公司的工程服务销售关系 确认从 B 公司取得劳务服务并取得发票 借:工程施工 - 合同成本 - 人工费 396,039.60 应交税费 - 应交增值税(进项税额)3,960.40 贷:应付账款 - B 公司 400,000 向 C 公司提供工程服务并开具发票(假设工程总价为 100 万,仅为举例方便,根据实际情况调整) 借:应收账款 - C 公司 1,000,000 贷:主营业务收入 917,431.19(1,000,000÷(1 %2B 9%)) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)82,568.81(1,000,000÷(1 %2B 9%)×9%) 收到 C 公司工程款后 借:银行存款(实际收到金额) 贷:应收账款 - C 公司(相应金额)
2024-12-05
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