你好,同学,可以补提4月计提的数额
老师,上月计提了工资,借:应付职工薪酬,贷,管理费用,这月不需要发放了,怎么做分录
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
银行取工资时,分录走的是借管理费用-工资贷银行存款,那发放时应该怎么走分录呢?
你好老师:发工资的时候钱不够,有一个人的8000没发分录借贷不平衡怎么办? 发放时分录 借:应付职工薪酬一一工资100000(记提的应发工资) 货:银行存款一一实发工资92000 老师正确分录应该怎么写?
老师,不计提工资直接发放分录,是不是借管理费用管理人员工资,贷银行存款
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
我们租赁公司给地质局租车出野外,还提供驾驶员。驾驶员保险我公司出钱发票却要写地质局,这部分支出该怎么处理。
老板微信把要发的工资转给院长,让院长一个一个微信发给员工,请问这个凭证要怎么做。票据要哪些
老师,如何补提,补提多少?分录怎么写
借管理费用等 贷应付职工薪酬,与你工资表上的数对比,把差额补上就行
4月计提数就是29600与工资表一致的
你计提的数应该包含实际发放给员工的工资,代扣代缴的个税,个人部分的社保公积金