你好,同学,可以补提4月计提的数额
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
银行取工资时,分录走的是借管理费用-工资贷银行存款,那发放时应该怎么走分录呢?
你好老师:发工资的时候钱不够,有一个人的8000没发分录借贷不平衡怎么办? 发放时分录 借:应付职工薪酬一一工资100000(记提的应发工资) 货:银行存款一一实发工资92000 老师正确分录应该怎么写?
老师,不计提工资直接发放分录,是不是借管理费用管理人员工资,贷银行存款
交社保,不做计提分录,不做发放工资的分录。只做交钱的分分录,贷银行存款,借方写什么能平
老师,以前年度出口的货物没开发票,也没退税,怎么处理?
农业公司,一般纳税人,大米、油这些这种开发票税率是多少啊
预算表里的折旧摊销表里的26年资产减少填的是的资产处置里的原值还是累计折旧的值?
老师,您好,被供应商告了,因为没有付货款,现在另外支付了20000元,包含利息费,违约金,和解费用,有法院判决书,2万是入什么科目呢?
老师,请问深圳住房公积金工资缴存基数最高可以交多少
申报企业所得税时,已计入成本费用的职工薪酬 和实际支付给职工的应付职工薪酬 这两个数是填哪个数?
老师这家业务小规模小的公司将在朴朴盒马等购买的食品发票记入管理费用-办公费,金额一万多,他们这样做可以的吗?
你好 老师 我们有机器大修合同 总价75万 预付了8万 收到15万的发票 怎么写分录呢
当月付货款时:借预付账款,贷银行存款。收到货物未收到发票时:借库存商品,贷预付账款。当月出售货物时:借主营业务收入,贷应收账款。月末结转时:借主营业务成本,贷库存商品。次月收到发票后怎么做分录?我前面的分录对不对?
老师。我们现在生产单晶硅棒,我们有原材料,有人工。也有机器设备的入账。就是没有辅材坩埚,热场的发票入账。因为这些是从别人厂里拿过来直接用的。可能以后给钱也有可能不给钱。这些东西啥都没有我可以不入账吗?没有合同那些我也不知道价值多少钱。
老师,如何补提,补提多少?分录怎么写
借管理费用等 贷应付职工薪酬,与你工资表上的数对比,把差额补上就行
4月计提数就是29600与工资表一致的
你计提的数应该包含实际发放给员工的工资,代扣代缴的个税,个人部分的社保公积金