你好!这个建议重新更正下
老师你好:我上个季度有张凭证做错了需要冲销,上季度凭证是:借:主营业务成本,贷:应付账款。这个月要冲销怎么做凭证呀,我是财务软件做账!
老师你好,是不是只有是今年的凭证错了?都可以直接红冲写个正确的凭证呐?关于那个银行存款都差几十块钱的,已经是第二季度的,可以这个季度把那个凭证红冲了写个正确的吗?
付款凭证写错了,(不需要付款了)没盖章,以后也没这个业务了,这种凭证应该怎么处理,是划掉,写“作废”吗
老师好,如果有一张凭证入错科目,跨月的,是把这张凭证红冲完在做一张正确的好,还是直接摘要写更正几月几号记错科目,把错的科目写成正确的科目,哪一种规范。
老师你好,上个月老板从公司转了5000到私账去采购,发票已经收到。但是我给银行对公账户填写时,摘要记错了,记录成老板工资发了5000。这种情况下记凭证的时候可以和银行摘要不一致吗?如果不能该怎么做呢。
老师,企业所得税报表今年新增了两个,一个是已记入成本费用的职工薪酬,还有一个是实际支付的。这两个如何取数。我们没有计提,都是当月发当月的。工会经费、还有职工教育经费是填的上交税务局的那个金额,还是企业自己购买的工会和培训费。新手本来就不太明白
建筑施工没有完成的项目 是不是先不结转成本在在施工程挂着
老师请问我们酒店电梯维修,本月支付11万,这个费用直接记到本月吗?
建筑弱电安装/水暖安装 税负率是多少?材料人工机械占比各多少
老师新的企业所得税成本费用的应付职工薪酬一第是1-9月的工资➕单位跟个人的社保公积金+福利费+职工教育经费➕工会,实际发放的是去年12月的工资加单位和个人社保公积金再加今年的1到8月工资社保公积金再加1到9月的福利费职工教育经费,还是说实际发放的职工薪酬是不扣社保公积金的税前工资,也就是个税扣缴端所报的数字
老师您好,我们公司是气液体生产销售公司,有自己的生产线和厂房,想问下我们公司的主营业务成本,有哪些
4—6月份的税已经报了,还能建4月份的账吗?
老师好,我是酒店行业,9月购入10台电视机一共13000,老板说按10期分摊,请问怎样做账务处理
小规模企业9月份没有任何业务,当学就不用结转不用做凭证吧
老师,我们中标了个项目150万,其中有50万是另外一家公司的产品,统一由我们公司和客户签合同开票收款,他们和我们签买卖合同开那部分票给我们,现在他们进货款40万需要向我们借款付,谈好给我们相应利息,目前他们是想让我们拟垫款协议然后付款给他们去进货,如果我们出了这个合同到时要给他们开收取费用的发票,我们经营范围里没有这个业务,我想用另外一个个体户借款给他们,他们不愿意,我想另外还有个办法就是比如他们的50-应该给我们的费用-利息=我们和他们的货物合同金额,这种更简单,从财务税务务合规角度请老师给下意见?谢谢!
好的,谢谢老师
您好!不用客气的了
老师能给一个继续教育的网址吗
你好,这个每个省有自己的网站的。 你在当地财政局网站上面就可以。