你好,你去看一下你的增值税销售额和所得税的销售额是不是不一样?

电子税务局给我推送了一个异常,企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈。异常项目名称,企业开具发票收入大于所得税申报收入。您知道这是什么意思吗?
老师,请教一下,专管员税务系统里面提示企业开具发票收入大于所得税申报收入了,我刚在税控里查的企业开具发票收入和所得税申报收入是一样的啊!怎么税局会比对不正常呢?这个问题该怎么解决呢?我该怎么办?
老师,请教一下,专管员税务系统里面提示企业开具发票收入大于所得税申报收入了,我刚在税控里查的企业开具发票收入和所得税申报收入是一样的啊!怎么税局会比对不正常呢?这个问题该怎么解决呢?我该怎么办?
老师,我们电子税务局待办里有一条企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(跟票管),提示我们单位收到的一张企业所得税税前扣除凭证异常,要求30日内反馈。这个是我们两年前取得的发票,已认证。这个是不是税务已经确定这张发票有问题了才会发来?
电子税务局上企业所得税税前凭证发票风险提示反馈(按户管),提示企业开具发票收入大于所得税申报收入,是什么原因导致这个风险提示?如果处理?
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
每个月做账的话,你先用月利润表和你的增值税申报表核对一下。然后,你的利润表再和你的所得税申报表核对。
每个月,每个季度的都一样的,我推了好几年的所有开具的发票我倒出来都查了,数据都是一样的
那你把你查到的数据跟税务局那边列出来,你开发票的金额是多少,你申报所得税的收入是多少。然后再让你税务局那边看一下他查到的数据。
你俩核对一下的,他不就是有季度吗?你按照季度给他统计一个,然后按年给他统计一个。
这个应该是年数据因为我门这个他们那边出来二百多分发票,一个多亿呢
你们按季度核对一下的
我门一个季度开不了那么多的发票呢,老师那个税务系统里面反馈的怎么操作呢,我点进去啥都没呢
你好,你截图反馈信息看一下。
就是这样的,点起来没反应。老师它说的开具发票收入大于所得税申报收入意思就是我们开票的营业收入和所得税申报表的营业收入不一样少了是这个意思吗?
你选择没有问题啊。不需要补所得税。
我选了无问题,但是不过去啊,不知道哪里还操作呢。老师它说的开具发票收入大于所得税申报收入意思就是我们开票的营业收入和所得税申报表的营业收入不一样少了是这个意思吗?
你点确认出现了什么提示的。
点了确定就是我给你拍过来照片的那个界面,我问的那个问题是那样的吗?
你好,不是的,他不是有一个异常项目汇总确认吗?然后再点这个呢。
我已经点了的话,那你就关了就是啦,问一下你税务局那边收到了没有?
好的呢,那他们提示的收入问题是我理解的那个意思吗?
对的,是你理解的那个意思的。
老师数据都是合适的,为啥就是还是会出现这个风险呢,这个一般情况怎样形成的呢
看清楚,不是你税务局系统问题,就是你们实际就是有问题。这个,你们具体的再和你税务局确认一下的。
不太清楚,刚才写错了。
老师但是近五年的数据我都核对了,增值税报表和所得税的的营业收入数据都是一致的,这个写无问题说明怎么写呢?
你写一下你们年销售额是多少?开具的发票是多少,申报增值税的销售额是多少?企业所得税的销售额是多少?然后最后写上结果一致。