你好 ; 你去看看你增值税收入报了多少; 企业所得税报了多少; 是否有 差异金额;

电子税务局给我推送了一个异常,企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈。异常项目名称,企业开具发票收入大于所得税申报收入。您知道这是什么意思吗?
企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈(跟票管),请问如何处理。是什么原因导致这个风险提示?
电子税务局上企业所得税税前凭证发票风险提示反馈(按户管),提示企业开具发票收入大于所得税申报收入,是什么原因导致这个风险提示?如果处理?
税务风险提示:企业开具发票收入大于所得税申报收入 该怎么检查其原因呢
老师您好,电子税务局推送了一个异常是企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示(按户管)。风险指标名称:企业开具发票收入大于所得税申报收入,请问这个我要怎么处理?
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
有差异,21年增值税全年累计销售额大于所得税营业收入额4000多。
有差异,21年增值税全年累计销售额大于所得税营业收入额4000多。
你好; 你去看看 你之前 有什么业务 导致的; 你有租赁房屋收入 ???
有租赁收入 入其他业务收入 不开票
是不是 一次性开票出去; 你按月做收入的;
一次性收 按月分摊做的收入
租赁收入没有开票
那你就不存在的; 你又没有开票出去 ; 你增值税是一次性报收入的吗
不是的 增值税月报 所得税季报
你好; 那也是会一致的; 累计来看的; 不会是单独看月 的