你好 ; 你去看看你增值税收入报了多少; 企业所得税报了多少; 是否有 差异金额;

电子税务局给我推送了一个异常,企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈。异常项目名称,企业开具发票收入大于所得税申报收入。您知道这是什么意思吗?
企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈(跟票管),请问如何处理。是什么原因导致这个风险提示?
电子税务局上企业所得税税前凭证发票风险提示反馈(按户管),提示企业开具发票收入大于所得税申报收入,是什么原因导致这个风险提示?如果处理?
税务风险提示:企业开具发票收入大于所得税申报收入 该怎么检查其原因呢
老师您好,电子税务局推送了一个异常是企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示(按户管)。风险指标名称:企业开具发票收入大于所得税申报收入,请问这个我要怎么处理?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须单独新增个管理费用装修费呢
老师,我张问一下,工程施工用的反光背心,给工人买的被褥啥的生活用品我做什么科目比较好
老师,工资多发了1块钱,这种怎么做账,大额应该按22扣,我给工资表做成了21这下账上跟实发差了一块钱。分录怎么做?如何更正?
办公室装修一万五千元计入管理费用办公费可以吗还是必须计入待摊费用里按期分摊?
麻烦找下朴老师,老师用的小企业会计准则
老板,我们公司平时有雇用一些老板讲课,对方给我开了一张:授课费的发票,我们公司也帮他代扣代缴个人所得税了,请问一下我们公司申报残疾人保障金时计算工资总额包不包含这些老师的授课费在内?
请问老师,出口货物信息,出口货物耗用进料加工保税进口料件金额,是什么意思,税务推送的。出口商品信息,禁止出口或不退税。推送让做报关单确认,不明白这是什么意思
老师,外购的货物,赠送客户,视同销售,确认增值税销项,会计上不确认收入吧
老师,问一下之前多交了附加税现在申请退回,申请了抵扣税费,那这个要怎样做分录
老师,24年9月份有一个销售额税点报错了,现在把申报表修改后补交了税款,我是不是要把24年的申报表都做修改
有差异,21年增值税全年累计销售额大于所得税营业收入额4000多。
有差异,21年增值税全年累计销售额大于所得税营业收入额4000多。
你好; 你去看看 你之前 有什么业务 导致的; 你有租赁房屋收入 ???
有租赁收入 入其他业务收入 不开票
是不是 一次性开票出去; 你按月做收入的;
一次性收 按月分摊做的收入
租赁收入没有开票
那你就不存在的; 你又没有开票出去 ; 你增值税是一次性报收入的吗
不是的 增值税月报 所得税季报
你好; 那也是会一致的; 累计来看的; 不会是单独看月 的