您好,按按照税款所属期数据缴纳的填
老师,麻烦问一下工商公示当中的纳税总额是按上一年的缴款日期算还是按税款所属期算呢?
请问工商年报纳税总额是按税款所属期还是缴纳日期
老师工商年报纳税总额是按照上一年度所属期还是上一年度内所缴纳的金额呢?
老师工商年报纳税总额是指上一年度所属期还是上一年度实际缴纳的税款?我都是按照所属期填报的对吗?
老师,问一下,在工商年报中纳税总额,是实缴金额?还是按照税款所属期数据缴纳呢
老师好 下图的第一点,那如果是自然人个人免费给其他单位和个人提供服务,比如大街上偶尔能看到理发师免费给老人小孩剪头发或者一些技校学生免费在小区给修理旧家电。那我想问的是: 1.这些要收增值税吗?我理解是不收增值税,因为在境内提供应税服务得符合“有偿”原则而这里是免费,而且又不作为视同销售(课件上没写自然人要视同销售),所以我认为就不用收增值税,不知道理解得对不对? 2.就是为什么自然人个人免费提供的服务不用视同销售而自然人个人免费转让无形资产或者不动产就要视同销售了呢?这样规定的原理是什么?
我们公司租写字楼用于办公,中介说一套包税5000一月,另一套不包税5000一月。对于我公司来这有什么意义?
主播公司算税…让按工资薪金计算会有风险么
老师,麻烦问下,劳务派遣公司,按照派遣人员申报的话,个税比较高,人员多,农民工不承担个税。这个有没有什么办法呢?
董老师,刚刚这个问题还是不太懂。供应商统一开票给母公司,母公司代收代付,和子公司签协议,但是母公司收的是管理费或者服务费并开相应发票吧?而不是说母公司帮子公司开子公司相应金额的成本或费用票吧?
公司旗下连锁零售门店自负盈亏独立做账,但税务系统这个我们总店帮忙管理,也有开发票的权限。现在让我们给顾客开普票我如果以这个门店的名头开发票,是不是得跟他们要来合同和销售单子,零售行业不是银行转账是现金和微信收款,我得用什么凭证呀?如果其中出现问题是不是和总公司没关系是门店的问题呀?
请问老师,收购农产品,红冲了一笔22年时收购的错误发票,然后又开了一笔正确的,抵扣勾选时全部选上,再申报的时候,这一笔做了进项税额转出,金额19119.1,税额1890.9 请问老师,我怎样做这笔分录? 谢谢
请问一家小微企业。一直没有做员工工资的费用。因为一直没有员工,所以就没做工资帐,然后我现在想冲掉一笔现金,能不能做一笔员工离职一次性补偿用现金支付的分录呢?
公司总共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司领工资,其中5个大货车司机工资比较高,1万以上,但是老板每月只让从公户给各个司机发5000(避免交个税),剩下的都是从老板私人卡发放,这样是不是对公司有很大的风险
股东退股,原来注册资本100万,这个股东原本投资24万,先增加新股东增资24万然后再减资24万,公司是亏损的,投资款不退,这个账务怎么处理
不是按照实缴金额?有相关填写的文件内容?
就是你们去年交的税,但12月不是在1月交的吗,这要加上
按税务局申报记录上面要交过的,加一起就可以
也就是22年汇算清缴税款23年缴纳就不能算23年的纳税总额里面是不
是的,就是这样理解的
为什么有的老师解答说要实缴金额呢,有相关填写说明?
如果是实缴,那12月的税是1月交的,这个就有差异了呀
所以是有相关填写说明?能给个确切的相关填写说明的依据?
我找找看,找到了就发你吧,但不一定有